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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2785-425-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-07-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SDA 956384 / MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA- LIC. 2785-90-L122 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2785-90-L122 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
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R.U.T. |
69.264.800-5 |
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Dirección de Facturación |
LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO |
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Comuna |
San Pedro de La Paz
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Impuesto |
65645 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Distribuidora Dalver Ltda |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE LABORAT Y ESCRIT DAL
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R.U.T. |
79.504.040-4 |
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Sucursal |
Distribuidora Dalver Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60121535
| Goma de borrar | 100 | Unidad | GOMA DE BORRAR MIGA, CON RECUBRIMIENTO DE CARTÓN | GOMA DE BORRAR MIGA, CON RECUBRIMIENTO DE CARTÓN, MARCA FULTONS |
$ 195,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.500
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$ 19.500
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44122008
| Divisores con uñetas | 200 | Paquete | PAQUETE DE SEPARADORES DE ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, MATERIAL VINILICO O PLASTICO, PARA 10 POSICIONES | PAQUETE DE SEPARADORES DE ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, MATERIAL VINILICO O PLASTICO, PARA 10 POSICIONES MARCA LAVORO |
$ 1.630,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 326.000
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$ 326.000
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Total Neto
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$ 345.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 65.645
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$ 411.145
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.