Orden de Compra. Nº2785-485-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2785-54-LE20"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2785-485-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-07-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2785-54-LE20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2785-54-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
R.U.T. 69.264.800-5
Dirección de Unidad de Compra LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
R.U.T. 69.264.800-5
Dirección de Facturación LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO
Comuna San Pedro de La Paz
Impuesto 1677662
Dirección de Envío de la Factura LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor unimagen
Razón Social UNIMAGEN SPA.
R.U.T. 76.147.094-9
Sucursal unimagen
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102710
Uniformes corporativos49UnidadORDEN DE COMPRA EMITIDA DOLO FORMALIDAD DEL PORTAL CORRESPONDE AL CONTRATO UNIFORMES ADMINISTRATIVOS PARA DAMAS Y VARONES GENERADO DESDE 2785-54-LE20. SE ADJUNTA CONTRATO Y DECRETO DE RATIFICACIONORDEN DE COMPRA EMITIDA DOLO FORMALIDAD DEL PORTAL CORRESPONDE AL CONTRATO UNIFORMES ADMINISTRATIVOS PARA DAMAS Y VARONES GENERADO DESDE 2785-54-LE20. SE ADJUNTA CONTRATO Y DECRETO DE RATIFICACION $ 180.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.829.800 $ 8.829.800
Total Neto $ 8.829.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.677.662
TOTAL OC $ 10.507.462


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.