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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2785-584-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-08-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2785-109-LE23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2785-109-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
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R.U.T. |
69.264.800-5 |
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Dirección de Facturación |
LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO |
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Comuna |
San Pedro de La Paz
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Impuesto |
4560000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GRUMEN SPA |
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Razón Social |
GRUMEN SPA
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R.U.T. |
76.004.291-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GRUMEN SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25101611
| Camiones de transporte | 2 | Mes | arriendo de 2 camiones con chofer y ayudantes
| oferto 2 camiones con capacidad de 10 m3,equipados con pluma Hidráulica de levante, acondicionados con barandas abatibles para servicio de levante o recolección de ramas y material voluminoso, dentro de la comuna, arriendo incluye todos los gastos inheren |
$ 12.000.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.000.000
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$ 24.000.000
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Total Neto
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$ 24.000.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.560.000
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$ 28.560.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.