Orden de Compra. Nº2785-626-SE22 "SDA 971290 / MATERIALES E INSUMOS DE OFICINA, PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA LIC 2785-132-L122"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2785-626-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-09-2022
Nombre de la Orden de Compra SDA 971290 / MATERIALES E INSUMOS DE OFICINA, PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA LIC 2785-132-L122
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2785-132-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
R.U.T. 69.264.800-5
Dirección de Unidad de Compra LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
R.U.T. 69.264.800-5
Dirección de Facturación LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO
Comuna San Pedro de La Paz
Impuesto 24035
Dirección de Envío de la Factura LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Dalver Ltda
Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE LABORAT Y ESCRIT DAL
R.U.T. 79.504.040-4
Sucursal Distribuidora Dalver Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122017
Carpetas colgantes o accesorios100UnidadCARPETA COLGANTE RIEL PLASTICO, TAMAÑO OFICIO, COLOR CAFE CARPETA COLGANTE RIEL PLASTICO, TAMAÑO OFICIO, COLOR CAFE MARCA HINZQUIN $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
44122011
Carpetas para archivos100UnidadCARPETAS DE CARTON TAÑAO OFICIO, VARIOS COLORES CARPETAS DE CARTON TAMAÑO OFICIO, VARIOS COLORES MARCA ROKA $ 205,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.500 $ 20.500
31201517
Cinta para empaquetar100UnidadCINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE, DE MINIMO 45MM POR 40 METROSCINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE, 48 MM POR 40 METROS. MARCA PROMARJOF $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
44121618
Tijeras20UnidadTIJERA ACERO BIMATERIAL, DE MINIMO 8,5 PULGADAS (21,5MM APROX), PARA ESCRITORIOTIJERA ACERO BIMATERIAL, DE MINIMO 8,5 PULGADAS 21,5MM APROX, PARA ESCRITORIO MARCA TORRE $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.000 $ 37.000
Total Neto $ 126.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.035
TOTAL OC $ 150.535


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.