Orden de Compra. Nº
2785-626-SE22
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SDA 971290 / MATERIALES E INSUMOS DE OFICINA, PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA LIC 2785-132-L122
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2785-626-SE22
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-09-2022
Nombre de la Orden de Compra
SDA 971290 / MATERIALES E INSUMOS DE OFICINA, PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA LIC 2785-132-L122
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2785-132-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
R.U.T.
69.264.800-5
Dirección de Unidad de Compra
LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
R.U.T.
69.264.800-5
Dirección de Facturación
LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO
Comuna
San Pedro de La Paz
Impuesto
24035
Dirección de Envío de la Factura
LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Distribuidora Dalver Ltda
Razón Social
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE LABORAT Y ESCRIT DAL
R.U.T.
79.504.040-4
Sucursal
Distribuidora Dalver Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122017
Carpetas colgantes o accesorios
100
Unidad
CARPETA COLGANTE RIEL PLASTICO, TAMAÑO OFICIO, COLOR CAFE
CARPETA COLGANTE RIEL PLASTICO, TAMAÑO OFICIO, COLOR CAFE MARCA HINZQUIN
$ 330,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.000
$ 33.000
44122011
Carpetas para archivos
100
Unidad
CARPETAS DE CARTON TAÑAO OFICIO, VARIOS COLORES
CARPETAS DE CARTON TAMAÑO OFICIO, VARIOS COLORES MARCA ROKA
$ 205,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.500
$ 20.500
31201517
Cinta para empaquetar
100
Unidad
CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE, DE MINIMO 45MM POR 40 METROS
CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE, 48 MM POR 40 METROS. MARCA PROMARJOF
$ 360,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.000
$ 36.000
44121618
Tijeras
20
Unidad
TIJERA ACERO BIMATERIAL, DE MINIMO 8,5 PULGADAS (21,5MM APROX), PARA ESCRITORIO
TIJERA ACERO BIMATERIAL, DE MINIMO 8,5 PULGADAS 21,5MM APROX, PARA ESCRITORIO MARCA TORRE
$ 1.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.000
$ 37.000
Total Neto
$ 126.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 24.035
TOTAL OC
$ 150.535
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.