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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2785-689-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2785-63-LR25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2785-63-LR25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
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R.U.T. |
69.264.800-5 |
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Dirección de Facturación |
LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO |
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Comuna |
San Pedro de La Paz
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Impuesto |
345734067,72 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DALUZ |
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Razón Social |
DALUZ SPA
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R.U.T. |
77.086.095-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DALUZ |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72131702
| Construcción de obras civiles | 1 | Unidad | El proyecto consiste en la construcción de un cuartel de bomberos en materialidad CLT, con una superficie edificada de 807,38 m2, en un terreno de 3.345m2, en el sector de Candelaria, comuna de San Pedro de la Paz. El proyecto contempla la preparación del | VALOR NETO |
$ 1.819.652.988,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.819.652.988
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$ 1.819.652.988
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Total Neto
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$ 1.819.652.988
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 345.734.068
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$ 2.165.387.056
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.