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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2785-697-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-05-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2785-230-L111 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2785-230-L111 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
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R.U.T. |
69.264.800-5 |
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Dirección de Facturación |
LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO |
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Comuna |
San Pedro de La Paz
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Impuesto |
21470 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Procon S.A |
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Razón Social |
PROVEEDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A.
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R.U.T. |
76.746.750-8 |
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Sucursal |
Procon S.A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30151505
| Membranas para techos | 20 | Rollo | Rollos de papel fieltro de 10/40 por 40mts2. Indicar claramente los plazos de entrega. | |
$ 5.650,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 113.000
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$ 113.000
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Total Neto
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$ 113.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 21.470
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$ 134.470
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.