Orden de Compra. Nº
2785-71-SE22
"
SDA 930255 / INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DESDE 2785-26-L122
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2785-71-SE22
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-03-2022
Nombre de la Orden de Compra
SDA 930255 / INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DESDE 2785-26-L122
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2785-26-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
R.U.T.
69.264.800-5
Dirección de Unidad de Compra
LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
R.U.T.
69.264.800-5
Dirección de Facturación
LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO
Comuna
San Pedro de La Paz
Impuesto
328016
Dirección de Envío de la Factura
LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Inversiones y Negocios Festao
Razón Social
INVERSIONES Y NEGOCIOS FESTAO S A
R.U.T.
96.855.520-0
Sucursal
Inversiones y Negocios Festao
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44103109
Tambores para impresora, fax o fotocopiadora
50
Unidad
DRUM DR-3460NUEVO (NO REMANUFACTURADO)
DRUM DR-3460 ALTERNATIVO NUEVO, NO REMANUFACTURADO, GARANTÍA 12 MESES DESPACHO INMEDIATO
$ 12.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 625.000
$ 625.000
44103109
Tambores para impresora, fax o fotocopiadora
6
Unidad
DRUM 2340 NUEVO (NO REMANUFACTURADO)
DRUM DR-2340 ALTERNATIVO NUEVO, NO REMANUFACTURADO,GARANTÍA 12 MESES DESPACHO INMEDIATO
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
44103109
Tambores para impresora, fax o fotocopiadora
10
Unidad
DRUM 1060 NUEVO (NO REMANUFACTURADO)
DRUM DR-1060 ALTERNATIVO NUEVO, NO REMANUFACTURADO, GARANTÍA 12 MESES DESPACHO INMEDIATO
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.000
$ 100.000
44103109
Tambores para impresora, fax o fotocopiadora
6
Unidad
DRUM CF219A NUEVO (NO REMANUFACTURADO)
DRUM CF219 ALTERNATIVO NUEVO, NO REMANUFACTURADO, GARANTÍA 12 MESES DESPACHO INMEDIATO
$ 12.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 77.400
$ 77.400
44103103
Tóner
60
Unidad
TONER 880-2479 NUEVO (NO REMANUFACTURADO)
TONER TN-880 ALTERNATIVO NUEVO, NO REMANUFACTURADO, GARANTÍA 12 MESES DESPACHO INMEDIATO
$ 12.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 720.000
$ 720.000
44103103
Tóner
10
Unidad
TONER 279 NUEVO (NO REMANUFACTURADO)
TONER 279 ALTERNATIVO NUEVO, NO REMANUFACTURADO, GARANTÍA 12 MESES DESPACHO INMEDIATO
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
44103103
Tóner
1
Unidad
TONER MLT-D205L NUEVO (NO REMANUFACTURADO)
TONER MLT-D205L ALTERNATIVO NUEVO, NO REMANUFACTURADO, GARANTÍA 12 MESES DESPACHO INMEDIATO
$ 19.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.000
$ 19.000
44103103
Tóner
10
Unidad
TONER 2370 NUEVO (NO REMANUFACTURADO)
TONER TN-2370 ALTERNATIVO NUEVO, NO REMANUFACTURADO, GARANTÍA 12 MESES DESPACHO INMEDIATO
$ 6.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.000
$ 65.000
Total Neto
$ 1.726.400
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 328.016
TOTAL OC
$ 2.054.416
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.