Orden de Compra. Nº2785-822-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2785-520-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad San Pedro de la Paz
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2785-822-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-12-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2785-520-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Materiales de Construcción para Cierre Villa Alonso de Ercilla .Coordinar despacho con el Sr. Horacio Morales al 91462387.
Proveniente de Licitación 2785-520-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
Razón Social Ilustre Municipalidad San Pedro de la Paz
R.U.T. 69.264.800-5
Dirección de Unidad de Compra LOS ACACIOS 43
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad San Pedro de la Paz
R.U.T. 69.264.800-5
Dirección de Facturación LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO
Comuna -1
Impuesto 4237
Dirección de Envío de la Factura LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social CARLOS ESPEJO Y CIA LTDA
R.U.T. 78.905.210-7
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31191506
discos corte metal de 7" norton10Unidaddiscos corte metal de 7" nortonDisco de Corte metal rasta 7 1/4. $ 610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.100 $ 6.100
31191506
discos desbaste metal de 7" norton1Unidaddiscos desbaste metal de 7" nortonDisco desbaste 7 1/4" $ 1.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.010 $ 1.010
31211904
brochas de 1/2" x 3" estampa1Unidadbrochas de 1/2" x 3" estampaBrocha 3" $ 460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460 $ 460
30111601
sacos de cemento melon2Sacosacos de cemento meloncemento 42.5 kg. $ 3.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.300 $ 7.300
31231115
tiras perfil canal 50 x 30 x 3 mm.1Tiratiras perfil canal 50 x 30 x 3 mm.Perfil canal 50 x 30 x 3 $ 7.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.430 $ 7.430
Total Neto $ 22.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.237
TOTAL OC $ 26.537


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.