|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2785-861-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
21-08-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2785-607-L109 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2785-607-L109 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad San Pedro de la Paz
|
|
R.U.T. |
69.264.800-5 |
|
Dirección de Facturación |
LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO |
|
Comuna |
San Pedro de La Paz
|
|
Impuesto |
86162,15 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
scortltda |
|
Razón Social |
WALTER PATRICIO CORTEZ PAREDES
|
|
R.U.T. |
9.477.565-5 |
|
Sucursal |
scortltda |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
39121311
| Accesorios eléctricos | 1 | Unidad | Materiales electricos segun detalle en archivo adjunto. Se debe ofertar por el total de los productos, no se evaluaran ofertas parciales. Los oferentes deben indicar claramente los plazos de entrega. | Materiales electricos segun detalle en archivo adjunto. Se debe ofertar por el total de los productos, no se evaluaran ofertas parciales. Los oferentes deben indicar claramente los plazos de entrega. |
$ 453.485,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 453.485
|
$ 453.485
|
|
|
Total Neto
|
$ 453.485
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 86.162
|
|
$ 539.647
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.