Orden de Compra. Nº
2786-129-SE22
"
OPI 16021 REPARACION MOVIL PATENTE GPGD-87
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2786-129-SE22
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-04-2022
Nombre de la Orden de Compra
OPI 16021 REPARACION MOVIL PATENTE GPGD-87
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2786-46-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE SALUD
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
R.U.T.
69.264.800-5
Dirección de Unidad de Compra
FACTURAR AL RUT 74.269.600-6 DAS SAN PEDRO DE LA PAZ.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
R.U.T.
69.264.800-5
Dirección de Facturación
FACTURAR AL RUT 74.269.600-6 DAS SAN PEDRO DE LA PAZ. DIRECCION DE FACTURACION LAS MARGARITAS 1695, HUERTOS FAMILIARES SAN PEDRO DE LA PAZ.
Comuna
San Pedro de La Paz
Impuesto
57467,78
Dirección de Envío de la Factura
FACTURAR AL RUT 74.269.600-6 DAS SAN PEDRO DE LA PAZ. DIRECCION DE FACTURACION LAS MARGARITAS 1695, HUERTOS FAMILIARES SAN PEDRO DE LA PAZ.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Jose Luis Pavez y Cía Ltda - BOSCH Car Service
Razón Social
JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA
R.U.T.
76.939.480-k
Sucursal
Jose Luis Pavez y Cía Ltda - BOSCH Car Service
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
20102305
Vehículos de servicio
1
Unidad no definida
Cambio de aceite con filtro (Aceite,aire, Combustible)
$ 145.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 145.000
$ 145.000
20102305
Vehículos de servicio
1
Unidad no definida
INSUMOS
$ 9.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
20102305
Vehículos de servicio
1
Unidad no definida
Reparaciones Varias (servicio por Hora Hombre Trabajada) REPARACION PORTALON TRASERO MANILLA GIRADA CANTIDAD (2,37)
$ 44.987,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.987
$ 44.987
20102305
Vehículos de servicio
2
Unidad no definida
Accesorios(cinturones seguridad, manillas puertas, plumillas, ampolletas,etc). (PLUMILLAS)
$ 9.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
20102305
Vehículos de servicio
2
Unidad no definida
Reparaciones Varias (servicio por Hora Hombre Trabajada) REGULACION DE LUCES DELANTERAS
$ 18.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.980
$ 37.980
20102305
Vehículos de servicio
1
Unidad no definida
Alineacion
$ 20.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
20102305
Vehículos de servicio
4
Unidad no definida
Balanceo
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
20102305
Vehículos de servicio
0,5
Unidad no definida
Reparaciones Varias (servicio por Hora Hombre Trabajada) ROTACION
$ 18.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.495
$ 9.495
Total Neto
$ 302.462
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 57.468
TOTAL OC
$ 359.930
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.