Orden de Compra. Nº2786-1393-CM19 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2786-1393-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
R.U.T. 69.264.800-5
Dirección de Unidad de Compra FACTURAR AL RUT 74.269.600-6 DAS SAN PEDRO DE LA PAZ.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
R.U.T. 69.264.800-5
Dirección de Facturación FACTURAR AL RUT 74.269.600-6 DAS SAN PEDRO DE LA PAZ.
Comuna San Pedro de La Paz
Impuesto 13874
Dirección de Envío de la Factura FACTURAR AL RUT 74.269.600-6 DAS SAN PEDRO DE LA PAZ.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Punto Educativo
Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTI
R.U.T. 76.163.112-8
Sucursal Punto Educativo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
2239-4-LP14
Marcadores50 (1356129 )MARCADOR TORRE PERMANENTE PUNTA REDONDA VERDE UNIDAD 1382592(1356129) MARCADOR TORRE PERMANENTE PUNTA REDONDA VERDE UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $24 $ 294,00 $ 0,00 $ 1.200,00 $ 14.700 $ 15.900
23101502
2239-4-LP14
Perforadoras20 (1525047 )PERFORADORA ISOFIT PP-15 CON GUIA 10 HOJAS UNIDAD 1527047(1525047) PERFORADORA ISOFIT PP-15 CON GUIA 10 HOJAS UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $120 $ 1.503,00 $ 0,00 $ 2.400,00 $ 30.060 $ 32.460
31201509
2239-4-LP14
Cinta adhesiva de nylon100 (1007566 )CINTA ADHESIVA OFFIX TRANSPARENTE 48 X 40 M UNIDAD 1025566(1007566) CINTA ADHESIVA OFFIX TRANSPARENTE 48 X 40 M UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $19 $ 235,00 $ 0,00 $ 1.900,00 $ 23.500 $ 25.400
Total Neto $ 73.760
Descuento $ 738
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.874
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 86.896


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.