Orden de Compra. Nº2786-303-SE23 "OPI 18385 MANTENCIO MOVIL PATENTE KKRW-94"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2786-303-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-07-2023
Nombre de la Orden de Compra OPI 18385 MANTENCIO MOVIL PATENTE KKRW-94
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2786-46-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
R.U.T. 69.264.800-5
Dirección de Unidad de Compra FACTURAR AL RUT 74.269.600-6 DAS SAN PEDRO DE LA PAZ.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 740 del sistema 2152206002.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
R.U.T. 69.264.800-5
Dirección de Facturación LOS FRESNOS 1484 VILLA SAN PEDRO
Comuna San Pedro de La Paz
Impuesto 28308,1
Dirección de Envío de la Factura LOS FRESNOS 1484 VILLA SAN PEDRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jose Luis Pavez SpA - BOSCH Car Service
Razón Social JOSE LUIS PAVEZ SPA
R.U.T. 76.939.480-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Jose Luis Pavez SpA - BOSCH Car Service
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
20102305
Vehículos de servicio2Unidad no definida ACCESORIOS $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
20102305
Vehículos de servicio1Unidad no definida REVISION DE FRENOS $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
20102305
Vehículos de servicio1Unidad no definida INSUMOS $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
20102305
Vehículos de servicio1Unidad no definida REVISION DE FRENOS $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
20102305
Vehículos de servicio1Unidad no definida CAMBIO PASTILLAS DE FRENOS $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
20102305
Vehículos de servicio1Unidad no definida REGULACION DE FRENOS $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
20102305
Vehículos de servicio1Unidad no definida LIMPIEZA DE FRENOS $ 18.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.990 $ 18.990
Total Neto $ 148.990
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.308
TOTAL OC $ 177.298


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.