Orden de Compra. Nº
2786-341-SE22
"
OPI 16858 MANTENIMIENTO MOVIL PATENTE LJFC-96
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2786-341-SE22
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-07-2022
Nombre de la Orden de Compra
OPI 16858 MANTENIMIENTO MOVIL PATENTE LJFC-96
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2786-46-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE SALUD
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
R.U.T.
69.264.800-5
Dirección de Unidad de Compra
FACTURAR AL RUT 74.269.600-6 DAS SAN PEDRO DE LA PAZ.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
R.U.T.
69.264.800-5
Dirección de Facturación
FACTURAR AL RUT 74.269.600-6 DAS SAN PEDRO DE LA PAZ. DIRECCION DE FACTURACION LAS MARGARITAS 1695, HUERTOS FAMILIARES SAN PEDRO DE LA PAZ.
Comuna
San Pedro de La Paz
Impuesto
169071,5
Dirección de Envío de la Factura
FACTURAR AL RUT 74.269.600-6 DAS SAN PEDRO DE LA PAZ. DIRECCION DE FACTURACION LAS MARGARITAS 1695, HUERTOS FAMILIARES SAN PEDRO DE LA PAZ.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Jose Luis Pavez y Cía Ltda - BOSCH Car Service
Razón Social
JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA
R.U.T.
76.939.480-k
Sucursal
Jose Luis Pavez y Cía Ltda - BOSCH Car Service
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
20102305
Vehículos de servicio
1
Unidad no definida
REVISION DE LUCES EN GENERAL
$ 9.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
20102305
Vehículos de servicio
2
Unidad no definida
NEUMATICOS
$ 92.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 185.000
$ 185.000
20102305
Vehículos de servicio
1
Unidad no definida
GESTION PTR
$ 50.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.000
$ 50.000
20102305
Vehículos de servicio
1
Unidad no definida
INSUMOS
$ 9.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
20102305
Vehículos de servicio
1
Unidad no definida
CAMBIO DE ACEITE CON FILTRO (ACEITE, AIRE, COMBUSTIBLE)
$ 80.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.000
$ 80.000
20102305
Vehículos de servicio
1
Unidad no definida
REVISION DE DIRECCION
$ 9.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
20102305
Vehículos de servicio
1
Unidad no definida
REVISION DE TREN DELANTERO
$ 9.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
20102305
Vehículos de servicio
2
Unidad no definida
CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS
$ 65.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 130.000
$ 130.000
20102305
Vehículos de servicio
1
Unidad no definida
CAMBIO CASOLETA
$ 50.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.000
$ 50.000
20102305
Vehículos de servicio
1
Unidad no definida
$ 20.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
20102305
Vehículos de servicio
2
Unidad no definida
BALANCEO
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
20102305
Vehículos de servicio
1
Unidad no definida
SCANNER
$ 45.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.000
$ 45.000
20102305
Vehículos de servicio
15
Unidad no definida
REPARACIONES VARIAS (SERVICIO OR HORA HOMBRE TRAJADOR)
$ 18.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 284.850
$ 284.850
Total Neto
$ 889.850
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 169.072
TOTAL OC
$ 1.058.922
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.