Orden de Compra. Nº2786-359-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2786-120-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad San Pedro de la Paz
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2786-359-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-05-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2786-120-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas COMPRA DE INSUMOS DENTALES PARA ABASTECER LOS CENTROS DE SALUD DE LA COMUNA SAN PEDRO DE LA PAZ PARA ATENCION DE LOS PACIENTES
Proveniente de Licitación 2786-120-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION DE SALUD
Razón Social Ilustre Municipalidad San Pedro de la Paz
R.U.T. 69.264.800-5
Dirección de Unidad de Compra DIAGONAL BIO BIO 145
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad San Pedro de la Paz
R.U.T. 69.264.800-5
Dirección de Facturación FACTURAR AL RUT 74.269.600-6 DAS SAN PEDRO DE LA PAZ.
Comuna -1
Impuesto 9675,94
Dirección de Envío de la Factura FACTURAR AL RUT 74.269.600-6 DAS SAN PEDRO DE LA PAZ.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social nelly Isabel Guzmán Bustmante
R.U.T. 7.018.864-3
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151627
ESPEJO#5 ALPINA10UnidadESPEJO#5 ALPINAEspejos bucales $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
53131504
HILO RETRACTOR GINGIVAL Nº1 ALFA DENTAL2UnidadHILO RETRACTOR GINGIVAL Nº1 ALFA DENTALHilo retractor de encias $ 1.214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.428 $ 2.428
42151910
DESINFECTANTE BECHTOL X 1 LT PARA FRESAS5UnidadDESINFECTANTE BECHTOL X 1 LT PARA FRESASLíquido eterilizador de fresas $ 3.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.950 $ 16.950
42151907
PASTA PROFILACTICA C/FLUOR MENTA 80GRS6UnidadPASTA PROFILACTICA C/FLUOR MENTA 80GRSPasta de profilaxis $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700
42152513
VASO VIDRIO DAPPEN surtido36UnidadVASO VIDRIO DAPPEN surtidoVasos dappend surtidos $ 468,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.848 $ 16.848
Total Neto $ 50.926
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.676
TOTAL OC $ 60.602


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.