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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2786-436-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
31-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS KINESICOS CCR . Por invitación a compra ágil: 2786-195-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
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R.U.T. |
69.264.800-5 |
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Dirección de Facturación |
FACTURAR AL RUT 74.269.600-6 DAS SAN PEDRO DE LA PAZ. DIRECCION DE FACTURACION LAS MARGARITAS 1695, HUERTOS FAMILIARES SAN PEDRO DE LA PAZ. |
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Comuna |
San Pedro de La Paz
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Impuesto |
180191,44 |
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Dirección de Envío de la Factura |
FACTURAR AL RUT 74.269.600-6 DAS SAN PEDRO DE LA PAZ. DIRECCION DE FACTURACION LAS MARGARITAS 1695, HUERTOS FAMILIARES SAN PEDRO DE LA PAZ. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL CB SPA |
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Razón Social |
COMERCIAL CB SPA
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R.U.T. |
77.747.627-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIAL CB SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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85122106
| Kinesiología | 1 | Unidad | Adquisicion de Insumos Kinesicos segun detalle adjunto. | Adquisicion de Insumos Kinesicos segun COTIZACION DE PROVEEDOR ADJUNTA. |
$ 948.376,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 948.376
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$ 948.376
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Total Neto
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$ 948.376
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 180.191
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$ 1.128.567
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.