Orden de Compra. Nº2786-511-SE22 "OPI 17299 MANTENIMIENTO MOVIL PATENTE LCXK-88"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2786-511-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-11-2022
Nombre de la Orden de Compra OPI 17299 MANTENIMIENTO MOVIL PATENTE LCXK-88
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2786-46-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
R.U.T. 69.264.800-5
Dirección de Unidad de Compra FACTURAR AL RUT 74.269.600-6 DAS SAN PEDRO DE LA PAZ.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
R.U.T. 69.264.800-5
Dirección de Facturación FACTURAR AL RUT 74.269.600-6 DAS SAN PEDRO DE LA PAZ. DIRECCION DE FACTURACION LAS MARGARITAS 1695, HUERTOS FAMILIARES SAN PEDRO DE LA PAZ.
Comuna San Pedro de La Paz
Impuesto 41399,1
Dirección de Envío de la Factura FACTURAR AL RUT 74.269.600-6 DAS SAN PEDRO DE LA PAZ. DIRECCION DE FACTURACION LAS MARGARITAS 1695, HUERTOS FAMILIARES SAN PEDRO DE LA PAZ.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jose Luis Pavez SpA - BOSCH Car Service
Razón Social JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA
R.U.T. 76.939.480-k
Sucursal Jose Luis Pavez SpA - BOSCH Car Service
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
20102305
Vehículos de servicio11Unidad no definida REPARACIONES VARIAS, ESPEJO INSTALADO $ 18.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.890 $ 208.890
20102305
Vehículos de servicio1Unidad no definida INSUMOS $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
Total Neto $ 217.890
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.399
TOTAL OC $ 259.289


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.