Orden de Compra. Nº2786-576-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2786-222-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad San Pedro de la Paz
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2786-576-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-08-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2786-222-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIA DEL SERVICIO DE URGENCIA SAPU SAN PEDRO
Proveniente de Licitación 2786-222-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION DE SALUD
Razón Social Ilustre Municipalidad San Pedro de la Paz
R.U.T. 69.264.800-5
Dirección de Unidad de Compra DIAGONAL BIO BIO 145
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad San Pedro de la Paz
R.U.T. 69.264.800-5
Dirección de Facturación FACTURAR AL RUT 74.269.600-6 DAS SAN PEDRO DE LA PAZ.
Comuna -1
Impuesto 5580,3
Dirección de Envío de la Factura FACTURAR AL RUT 74.269.600-6 DAS SAN PEDRO DE LA PAZ.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social LUIS FRANCISCO ACEVEDO PINO
R.U.T. 7.651.605-7
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131602
TRAPERO ALGODON DOBLE CON OJAL4UnidadTRAPERO ALGODON DOBLE CON OJALPaño trapero 40x50 cm limpia piso $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
47131603
ESPONJA ABRASIVA VERDE/AMARILLO4UnidadESPONJA ABRASIVA VERDE/AMARILLOEsponja acanalada (lado abrasiva y el otro esponja) $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 520 $ 520
47131615
ESCOBILLON PLASTICO MANGO METALICO MARCA OSO1UnidadESCOBILLON PLASTICO MANGO METALICO MARCA OSOEscobillón tipo clorinda (o similar) $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 850
47131805
LIMPIAVIDRIOS 500 CC. CON GATILLO MARCA VABEL10UnidadLIMPIAVIDRIOS 500 CC. CON GATILLO MARCA VABELLimpia vidrios 500cc o multiuso gatillo $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
47131802
CERA ABRILLANTABLE ENV. 1 LT. MARCA VABEL48LitroCERA ABRILLANTABLE ENV. 1 LT. MARCA VABELLTS. Cera líquida tipo bravo (o similar) $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200
Total Neto $ 29.370
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.580
TOTAL OC $ 34.950


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.