Orden de Compra. Nº2786-641-SE20 "OPI 13823 REPARACION DE CAMIONETA CHEVROLET "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2786-641-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-08-2020
Nombre de la Orden de Compra OPI 13823 REPARACION DE CAMIONETA CHEVROLET
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2786-67-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
R.U.T. 69.264.800-5
Dirección de Unidad de Compra FACTURAR AL RUT 74.269.600-6 DAS SAN PEDRO DE LA PAZ.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
R.U.T. 69.264.800-5
Dirección de Facturación FACTURAR AL RUT 74.269.600-6 DAS SAN PEDRO DE LA PAZ. DIRECCION DE FACTURACION LAS MARGARITAS 1695, HUERTOS FAMILIARES SAN PEDRO DE LA PAZ.
Comuna San Pedro de La Paz
Impuesto 54669,84
Dirección de Envío de la Factura FACTURAR AL RUT 74.269.600-6 DAS SAN PEDRO DE LA PAZ. DIRECCION DE FACTURACION LAS MARGARITAS 1695, HUERTOS FAMILIARES SAN PEDRO DE LA PAZ.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jose Luis Pavez y Cía Ltda - BOSCH Car Service
Razón Social JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA
R.U.T. 76.939.480-k
Sucursal Jose Luis Pavez y Cía Ltda - BOSCH Car Service
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
20102305
Vehículos de servicio1Unidad no definidaINSUMOS   $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
20102305
Vehículos de servicio8Unidad no definidaREPARACIONES VARIAS   $ 13.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.200 $ 104.200
20102305
Vehículos de servicio1Unidad no definidaREPARACIONES VARIAS  $ 44.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.285 $ 44.285
20102305
Vehículos de servicio1Unidad no definidaCAMBIO DE CILINDRO ESCLAVO   $ 63.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.025 $ 63.025
20102305
Vehículos de servicio1Unidad no definidaCAMBIO DE BOMBA DE EMBRAGUE   $ 54.621,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.621 $ 54.621
20102305
Vehículos de servicio1Unidad no definidaCAMBIO LIQUIDO DE FRENO   $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.605 $ 12.605
Total Neto $ 287.736
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.670
TOTAL OC $ 342.406


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.