Orden de Compra. Nº2786-65-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 2786-24-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad San Pedro de la Paz
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2786-65-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-03-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2786-24-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas COMPRA DE INSUMOS DENTALES PARA ABASTECER LOS CENTROS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE LA PAZ
Proveniente de Licitación 2786-24-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION DE SALUD
Razón Social Ilustre Municipalidad San Pedro de la Paz
R.U.T. 69.264.800-5
Dirección de Unidad de Compra DIAGONAL BIO BIO 145
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad San Pedro de la Paz
R.U.T. 69.264.800-5
Dirección de Facturación FACTURAR AL RUT 74.269.600-6 DAS SAN PEDRO DE LA PAZ.
Comuna -1
Impuesto 12149,36
Dirección de Envío de la Factura FACTURAR AL RUT 74.269.600-6 DAS SAN PEDRO DE LA PAZ.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social nelly Isabel Guzmán Bustmante
R.U.T. 7.018.864-3
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151603
HIDROXIDO DE CALCIO 10 GRS EN POLVO5UnidadHIDROXIDO DE CALCIO 10 GRS EN POLVOHidróxido de calcio polvo $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.480 $ 2.480
42151612
HILO RETRACTOR GINGIVAL Nº 2, 2.5 METROS5UnidadHILO RETRACTOR GINGIVAL Nº 2, 2.5 METROSHilo retractor de encías $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
42151620
LIMA K 25MM # 15-40 6 UNIDADES THOMAS10UnidadLIMA K 25MM # 15-40 6 UNIDADES THOMASLimas K 15-40 $ 2.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.360 $ 24.360
42152424
CEMENTO FOSFATO JUEGO LEE SMITH5UnidadCEMENTO FOSFATO JUEGO LEE SMITHCemento óxido fósfato $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
42291706
DESINFECTANTE BECHTOL X 1 LT PARA FRESAS6UnidadDESINFECTANTE BECHTOL X 1 LT PARA FRESASDesinfectante para fresas $ 3.534,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.204 $ 21.204
Total Neto $ 63.944
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.149
TOTAL OC $ 76.093


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.