Orden de Compra. Nº2786-757-CM18 "OPI 11808 Lentes Resolutividad UAPO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2786-757-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-07-2018
Nombre de la Orden de Compra OPI 11808 Lentes Resolutividad UAPO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
R.U.T. 69.264.800-5
Dirección de Unidad de Compra DIAGONAL BIO BIO 145
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
R.U.T. 69.264.800-5
Dirección de Facturación FACTURAR AL RUT 74.269.600-6 DAS SAN PEDRO DE LA PAZ.
Comuna San Pedro de La Paz
Impuesto 632301
Dirección de Envío de la Factura FACTURAR AL RUT 74.269.600-6 DAS SAN PEDRO DE LA PAZ.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OPTICAS KORNICH
Razón Social PIETRO DE JESUS MONARDES QUIJADA
R.U.T. 17.184.764-8
Sucursal OPTICAS KORNICH
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142902
2239-17-LP13
Lentes de gafas o anteojos82 (972112 )CRISTAL - POLICARBONATO LENTE TRAMO 2 TÓRICO 989112(972112) CRISTAL - POLICARBONATO LENTE TRAMO 2 TÓRICO; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 549.400 $ 549.400
42142902
2239-17-LP13
Lentes de gafas o anteojos620 (972003 )CRISTAL - MINERAL BLANCO LENTE TRAMO 3 TÓRICO 989003(972003) CRISTAL - MINERAL BLANCO LENTE TRAMO 3 TÓRICO; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.550.000 $ 1.550.000
42142903
2239-17-LP13
Marcos de lentes o anteojos351 (995277 )MARCO - CELULOIDE HOMBRE 1012277(995277) MARCO - CELULOIDE HOMBRE; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.228.500 $ 1.228.500
Total Neto $ 3.327.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 632.301
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 3.960.201


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.