Orden de Compra. Nº2786-764-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2786-41-LP21"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2786-764-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-12-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2786-41-LP21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2786-41-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
R.U.T. 69.264.800-5
Dirección de Unidad de Compra FACTURAR AL RUT 74.269.600-6 DAS SAN PEDRO DE LA PAZ.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
R.U.T. 69.264.800-5
Dirección de Facturación FACTURAR AL RUT 74.269.600-6 DAS SAN PEDRO DE LA PAZ. DIRECCION DE FACTURACION LAS MARGARITAS 1695, HUERTOS FAMILIARES SAN PEDRO DE LA PAZ.
Comuna San Pedro de La Paz
Impuesto 13571428,8878087
Dirección de Envío de la Factura FACTURAR AL RUT 74.269.600-6 DAS SAN PEDRO DE LA PAZ. DIRECCION DE FACTURACION LAS MARGARITAS 1695, HUERTOS FAMILIARES SAN PEDRO DE LA PAZ.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor bioopticas
Razón Social ANGELA IVETTE INOSTROZA GARCIA
R.U.T. 13.274.743-1
Sucursal bioopticas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31241501
Lentes5029,5858UnidadOPI N°14353 ADQUISICIONES DE LENTES PARA UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA OFTARMOLOGICAlente optico monofocal cristal mineral, cr-39, policarbonato,h lite,tratamientos antirreflejo,fotocromatico o filtro azul SEGUN RECETA. incluye TODAS LAS DIOPTRIAS filtro 100% UV. MAS estuche DURO MAS paño de microfribra. garantia 25 meses $ 14.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.430.178 $ 71.428.573
Total Neto $ 71.428.573
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.571.429
TOTAL OC $ 85.000.002


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.