|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2787-165-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
15-04-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2787-28-L114 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2787-28-L114 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
|
|
R.U.T. |
69.264.800-5 |
|
Dirección de Facturación |
LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) |
|
Comuna |
San Pedro de La Paz
|
|
Impuesto |
585559,1 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
14-04-2014 |
|
|
|
Proveedor |
Fernando Candia |
|
Razón Social |
FERNANDO ANDRES CANDIA OSORIO
|
|
R.U.T. |
15.876.996-4 |
|
Sucursal |
Fernando Candia |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
56112005
| Partes o accesorios para estación de trabajo o mueble de computación | 1 | Unidad | ESORO 50 CD 100
50 DVD 120
6 CABLE VGA 3MTS (RGB) 3900
4 MOUSE 2800
5 PORTA MOUSE 3500
1 CABLE HDMI DE 2 MTS 2500
1 DISCO DURO EXTERNO 1 TERA 79900
4 ALARGADOR MAS DE 4 ENTRADA 7500
2 SET DE LIMPIEZA DE PANTALLA 3500
1 JUEGO ATORNILLADOR PUNTA ESTRELLA NORMAL 9990
1 LECTOR DVD EXTERNO 29900
15 PARLANTES GENIUS SPEAKERS S-110 5990
ZAÑARTU 1 POWER MIXER BLUNET O AKC 179900
3 PAR PARLANTE AMBIENTAL SCORPION W100 19900
24 MT CABLE PARLANTE 1500
1 MIXER AMBIENTAL BEHRINGER Q802 75900
1 CAJA PANTON PS 400 32900
2 CABLE C-C 10 MTS 10500
1 CABLE UTP CATEGORIA CAJA CATEGORIA 5E DE 305 MTS 35000
38 CONECTOR RJ-45 90
5 PAD MOUSE 3500
MICHAIHUE 10 ALARGADOR 5 MT FABRICACION NACIONAL 7900
1 ALARGADOR 10 MT FABRICACION NACIONAL 11500
CANDELARIA 6 CABLE VGA PARA DATASHOW 3MT 3900
4 DISCO DURO 2,5 " 500 GB PARA NOTEBOOK REPUESTO INTERNO 45000
100 DVD 120
100 CD 100
10 MOUSE PUERTO USB 2800
4 GRABADORES DVD EXTERNO USB 29900
4 KIT DE LIMPIEZA COMPUTADOR 3500
4 CARGADOR UNIVERSAL NOTEBOOK 8990
3 ALARGADOR CON INTERRUPTOR 5 POSICIONES DE 5 MT 7500
1 JUEGO ATORNILLADOR CRUZ PALETA DIFERENTES MEDIDAS STANLEY 6 PIEZAS 6990
1 JUEGO ATORNILLADOR DE PRECISION DIFERENTES MEDIDAS REDLINE 12990
1 PINCEL PLANO PELO BLANCO EL MAS ANCHO Nº 10 890
DAEM 4 ROLLO CABLE UTP 305 MT 35000
500 CONCTOR RJ45 90
50 MODULO JACK RJ45 4900
1 ROTULADORA DIGITAL DYMO PARA CABLE UTP 27900
100 CD 100
100 DVD 120
4 LICENCIA ANTIVIRUS Norton 10 usuarios 150000
4 TONER TN221 NEGRO 34500
4 TONER TN221 AMARILLO 31000
4 TONER TN221 CYAN 31000
4 TONER TN221 MAGENTA 31000
3 TINTA HP 21 8900
4 CABLE HDMI 15 MT 14900
4 CABLE HDMI 5 MT 9900
3 tinta hp 22 11900
| MATERIALES Y ACCESORIOS TECNOLOGICOS DE COMPUTADORES PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM CON FONDOS SEP Y FAGEM
EN BULTOS IDENTIFICADOS POR ESTABLECIMIENTOS |
$ 3.081.890,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.081.890
|
$ 3.081.890
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.081.890
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 585.559
|
|
$ 3.667.449
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.