Orden de Compra. Nº2787-165-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2787-28-L114"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2787-165-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-04-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2787-28-L114
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2787-28-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
R.U.T. 69.264.800-5
Dirección de Unidad de Compra PARLAMENTO DE TAPIHUE 79
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
R.U.T. 69.264.800-5
Dirección de Facturación LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE)
Comuna San Pedro de La Paz
Impuesto 585559,1
Dirección de Envío de la Factura LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-04-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fernando Candia
Razón Social FERNANDO ANDRES CANDIA OSORIO
R.U.T. 15.876.996-4
Sucursal Fernando Candia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56112005
Partes o accesorios para estación de trabajo o mueble de computación1UnidadESORO 50 CD 100 50 DVD 120 6 CABLE VGA 3MTS (RGB) 3900 4 MOUSE 2800 5 PORTA MOUSE 3500 1 CABLE HDMI DE 2 MTS 2500 1 DISCO DURO EXTERNO 1 TERA 79900 4 ALARGADOR MAS DE 4 ENTRADA 7500 2 SET DE LIMPIEZA DE PANTALLA 3500 1 JUEGO ATORNILLADOR PUNTA ESTRELLA NORMAL 9990 1 LECTOR DVD EXTERNO 29900 15 PARLANTES GENIUS SPEAKERS S-110 5990 ZAÑARTU 1 POWER MIXER BLUNET O AKC 179900 3 PAR PARLANTE AMBIENTAL SCORPION W100 19900 24 MT CABLE PARLANTE 1500 1 MIXER AMBIENTAL BEHRINGER Q802 75900 1 CAJA PANTON PS 400 32900 2 CABLE C-C 10 MTS 10500 1 CABLE UTP CATEGORIA CAJA CATEGORIA 5E DE 305 MTS 35000 38 CONECTOR RJ-45 90 5 PAD MOUSE 3500 MICHAIHUE 10 ALARGADOR 5 MT FABRICACION NACIONAL 7900 1 ALARGADOR 10 MT FABRICACION NACIONAL 11500 CANDELARIA 6 CABLE VGA PARA DATASHOW 3MT 3900 4 DISCO DURO 2,5 " 500 GB PARA NOTEBOOK REPUESTO INTERNO 45000 100 DVD 120 100 CD 100 10 MOUSE PUERTO USB 2800 4 GRABADORES DVD EXTERNO USB 29900 4 KIT DE LIMPIEZA COMPUTADOR 3500 4 CARGADOR UNIVERSAL NOTEBOOK 8990 3 ALARGADOR CON INTERRUPTOR 5 POSICIONES DE 5 MT 7500 1 JUEGO ATORNILLADOR CRUZ PALETA DIFERENTES MEDIDAS STANLEY 6 PIEZAS 6990 1 JUEGO ATORNILLADOR DE PRECISION DIFERENTES MEDIDAS REDLINE 12990 1 PINCEL PLANO PELO BLANCO EL MAS ANCHO Nº 10 890 DAEM 4 ROLLO CABLE UTP 305 MT 35000 500 CONCTOR RJ45 90 50 MODULO JACK RJ45 4900 1 ROTULADORA DIGITAL DYMO PARA CABLE UTP 27900 100 CD 100 100 DVD 120 4 LICENCIA ANTIVIRUS Norton 10 usuarios 150000 4 TONER TN221 NEGRO 34500 4 TONER TN221 AMARILLO 31000 4 TONER TN221 CYAN 31000 4 TONER TN221 MAGENTA 31000 3 TINTA HP 21 8900 4 CABLE HDMI 15 MT 14900 4 CABLE HDMI 5 MT 9900 3 tinta hp 22 11900 MATERIALES Y ACCESORIOS TECNOLOGICOS DE COMPUTADORES PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM CON FONDOS SEP Y FAGEM EN BULTOS IDENTIFICADOS POR ESTABLECIMIENTOS $ 3.081.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.081.890 $ 3.081.890
Total Neto $ 3.081.890
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 585.559
TOTAL OC $ 3.667.449


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.