Orden de Compra. Nº2787-184-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2787-122-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad San Pedro de la Paz
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2787-184-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2787-122-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas CONSTRUCCION CIERRE ANTE JARDIN EN FRONTIS DEL ESTABLECIMIENTO.
Proveniente de Licitación 2787-122-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social Ilustre Municipalidad San Pedro de la Paz
R.U.T. 69.264.800-5
Dirección de Unidad de Compra PARLAMENTO DE TAPIHUE 79
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad San Pedro de la Paz
R.U.T. 69.264.800-5
Dirección de Facturación LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE)
Comuna -1
Impuesto 50217
Dirección de Envío de la Factura LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MARTA DEL ROSARIO RETAMAL VEJAR
R.U.T. 8.159.458-9
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121803
Antioxidantes2GalónAntioxidantesGALON DE PINTURA ANTICORROSIVO ROJO MAESTRANZA. $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
31211501
Pinturas al esmalte1GalónPinturas al esmalteESMALTE DE TERMINACION VERDE ESMERALDA CERELUXE. $ 7.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
31211904
Brochas vison4UnidadBrochas visonBROCHAS 3" CONDOR O SIMILAR. $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
23171509
Soldadura eurotec8kilogramoSoldadura eurotecSOLDADURA AWS 6011 3/32 2.4 MM PUNTO AZUL. $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices10LitroDiluyentes para pinturas y barnicesDILUYENTE SINTETICO. $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
30111601
Cemento bio bio8Metro CúbicoCemento bio bioCEMENTO. $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
11111611
Grava1Metro CúbicoGravaRIPIO. $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
11111701
Arena silícea1Metro CúbicoArena silíceaARENA. $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
31231115
Aleación de fierro en barra labrada26TiraAleación de fierro en barra labradaPERFIL ANGULO LAMINADO 30X30X3. $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.200 $ 57.200
31231115
Aleación de fierro en barra labrada1TiraAleación de fierro en barra labradaFE 40X40X3. $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
31231115
Aleación de fierro en barra labrada6TiraAleación de fierro en barra labradaFE 50X50X3. $ 7.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.200 $ 46.200
31231115
Aleación de fierro en barra labrada10TiraAleación de fierro en barra labradaFE 50 X 30X2. $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.000 $ 62.000
31231115
Aleación de fierro en barra labrada2TiraAleación de fierro en barra labradaFE ESTRIADO 12 MM. $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
Total Neto $ 264.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.217
TOTAL OC $ 314.517


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.