Orden de Compra. Nº2787-214-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2787-22-L112"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2787-214-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-04-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2787-22-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2787-22-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
R.U.T. 69.264.800-5
Dirección de Unidad de Compra PARLAMENTO DE TAPIHUE 79
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
R.U.T. 69.264.800-5
Dirección de Facturación LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE)
Comuna San Pedro de La Paz
Impuesto 206366,22
Dirección de Envío de la Factura LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-04-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANUEL RODRIGUEZ E HIJO LIMITADA
Razón Social MANUEL RODRIGUEZ E HIJO LIMITADA
R.U.T. 76.685.510-5
Sucursal MANUEL RODRIGUEZ E HIJO LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121604
Accesorios de material de estudio1UnidadMATERIALES PEDAGOGICOS DE LIBRERÍA PARA ALUMNOS DE PREKINDER Y KINDER DE ESCUELA BOCA BIO BIO CON FONDOS SEP OPI 5206 5205 5204 5203 8 CAJAS DE ALFILERES 8 ROLLOS SIZAL COLOR NATURAL 8 ROLLOS SIZAL COLOR ROJO 8 ROLLOS SIZAL COLOR VERDE 20 MTS PAPEL CHOCLO COLOR VERDE BOTELLA 20 MTS COLOR PAPEL CHOCLO AMARILLO 20 MTS PAPEL CHOCLO ROJO 50 PLUMON PIZARRA AZUL 50 PLUMON PIZARRA VERDE 75 PAPEL KRAFT GRUESO 75 CARPETA GOMA EVA 40 CAJAS TEMPERA 12 COLORES 75 CARPETA CARTULINA METALICA 75 CARPETA CARTULINA ENTRETENIDA 75 SILICINA LIQUIDA 250 CC 140 BARRAS SILICONA 75 GOMA BORRAR GRANDE 4 SACAPUNTAS PROFESIONAL METALICOS 4 CUCHILLOS CARTONERO GRANDE 75 MICA TRANSPARENTE OFICIO 12 HUINCHA AISLADORA ROJA 12 HUINCHA AISLADORA CELESTE 45 PL PAPEL VOLANTIN ROJO 45 PL PAPEL VOLANTIN BLANCO 45 PL PAPEL VOLANTIN AZUL 45 PL PAPEL VOLANTIN VERDE 45 PL PAPEL VOLANTIN ROSADO 45 PL PAPEL VOLANTIN AMARILLO 75 PINCEL TIPO PALETA Nº 8 75 CARTON FORRADO VERDE 75 CARTULINA BLANCA 45 CARPETA CON ARCHIVADOR VERDE BOTELLA 45 RESMA PAPEL TAMAÑO CARTA 75 CARPETA PAPEL LUSTRE 75 CARPETA CARTULINA COLORES 75 LAPICES SCRIPTO 12 COLORES 45 PLUMON PIZARRA ROJO 45 PLUMON PIZARRA NEGRO 75 CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 75 PEGOTE ANCHO 75 CAJA PLASTICINA 12 COLORES 75 STICK FIX 75 CUADERNO CHICO MAT 7 MM 75 FORRO TRANSPARENTE CHICO 75 CUADERNO UNIVERSITARIO DIBUJO 100 HOJAS 75 FORROS TRANSPARENTES UNIVERSITARIOS 75 CAJA LAPICES MADERA 12 COLORES LARGOS 40 CAJA LAPICES CERA 12 COLORES 40 TIJERAS PUNTA ROMA 75 LAPICES MINA 75 SOBRES CHICOS PAPEL LUSTRE 75 BLOCK DIBUJO CHICOS 75 BLOCKS DIBUJO GRANDES H 10   $ 1.086.138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.086.138 $ 1.086.138
Total Neto $ 1.086.138
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 206.366
TOTAL OC $ 1.292.504


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.