Orden de Compra. Nº2787-271-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2787-146-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad San Pedro de la Paz
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2787-271-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-09-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2787-146-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2787-146-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social Ilustre Municipalidad San Pedro de la Paz
R.U.T. 69.264.800-5
Dirección de Unidad de Compra PARLAMENTO DE TAPIHUE 79
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad San Pedro de la Paz
R.U.T. 69.264.800-5
Dirección de Facturación LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE)
Comuna San Pedro de La Paz
Impuesto 741217,74
Dirección de Envío de la Factura LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-09-2009
TítuloDescripción
RAZON SOCIAL Y RUT FACTURACION

RAZON SOCIAL: DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL

RUT: 74.269.500-k

DIRECCION DE FACTURACION Y DESPACHO

LOS LIRIOS NRO. 1465 VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ.

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Deilz
Razón Social LUIS HERNAN ZAPATA HERNANDEZ
R.U.T. 9.505.496-k
Sucursal Deilz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55101509
Libros de texto educativos o vocacionales1Unidadvalor neto, unotario. Por el total del material, segun anexo.  $ 3.901.146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.901.146 $ 3.901.146
Total Neto $ 3.901.146
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 741.218
TOTAL OC $ 4.642.364


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.