Orden de Compra. Nº2787-29-SE17 "SS FOTOCOPIADORA ESTABLECIMIENTOS DAEM MES DICIEMBRE CON FONDOS SEP"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2787-29-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-01-2017
Nombre de la Orden de Compra SS FOTOCOPIADORA ESTABLECIMIENTOS DAEM MES DICIEMBRE CON FONDOS SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2787-32-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
R.U.T. 69.264.800-5
Dirección de Unidad de Compra LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
R.U.T. 69.264.800-5
Dirección de Facturación LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE)
Comuna San Pedro de La Paz
Impuesto 165463,78
Dirección de Envío de la Factura LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-01-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Guillermo Segundo
Razón Social COMERCIAL IMAQ SPA
R.U.T. 76.191.939-3
Sucursal Guillermo Segundo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121702
Servicios de copias a color6431Unidad no definida69915 76346 T6431  $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 514.480 $ 514.480
82121701
Servicios de copias en blanco y negro39598Unidad no definidaZAÑARTU 822512 828055 T5543 47827 47933 T106 DASALAS 361424 366245 T4821 BBB 326619 328011 T1392 NNHH 822692 826727 T4035 GALVARINO 425319 428306 T2987 LICEO 461431 463930 T2499 ESORO 385058 388991 T3933 MICH 410281 413930 T3649 ACEVEDO 446042 447744 T1702 DAEM 62535 64556 T2021 ADM DAEM 20767 23272 T2505 OF DAEM 95473 98725 T3252 SECR DAEM 3299 4047 T748 ADQ DAEM 132048 132453 T405  $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 356.382 $ 356.382
Total Neto $ 870.862
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 165.464
TOTAL OC $ 1.036.326


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.