Orden de Compra. Nº
2787-3-OC08
"
OC Generada desde la Adquisición 2787-4-CO08
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad San Pedro de la Paz
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2787-3-OC08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-03-2008
Nombre de la Orden de Compra
OC Generada desde la Adquisición 2787-4-CO08
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
CONFECCION DE REJAS METALICAS OFICINA DE UNIDAD DE FINANZAS DIRECCION DE EDUCACION.
Proveniente de Licitación
2787-4-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social
Ilustre Municipalidad San Pedro de la Paz
R.U.T.
69.264.800-5
Dirección de Unidad de Compra
PARLAMENTO DE TAPIHUE 79
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad San Pedro de la Paz
R.U.T.
69.264.800-5
Dirección de Facturación
LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE)
Comuna
-1
Impuesto
73589,09
Dirección de Envío de la Factura
LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
JOSE EDUARDO OPAZO, BARRACA DE FIERROS E.I.R.L.
R.U.T.
76.392.020-8
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
15121803
anticorrosivo galon
2
Galón
anticorrosivo galon
PINTURA ANTICORROSIVA.
$ 5.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.200
$ 11.200
31211501
esmalte sintetico negro
1
Galón
esmalte sintetico negro
ESMALTE COLOR NEGRO O SIMILAR.
$ 7.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.605
$ 7.605
31211904
Brochas 2"
4
Unidad
Brochas 2"
BROCHA DE 2" CONDOR O SIMILAR.
$ 435,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.740
$ 1.740
23153036
cerrojo portacandado porton 50 zinc 8"
3
Unidad
cerrojo portacandado porton 50 zinc 8"
CERROJO PORTACANDADO PORTON 50 ZINC 8"
$ 4.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.075
$ 12.075
23153036
cerrojo porton 52 zinc 8"
6
Unidad
cerrojo porton 52 zinc 8"
CERROJO PORTON 52 8" ZINC.
$ 3.916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.496
$ 23.496
40142323
disco de corte de 7"
18
Unidad
disco de corte de 7"
"DISCO DE CORTE DE " 7".
$ 980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.640
$ 17.640
40142323
disco de desbaste 7"
8
Unidad
disco de desbaste 7"
DISCOS DE DESBASTE.
$ 1.310,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.480
$ 10.480
31162309
pomeles con golilla 3/4
9
Unidad
pomeles con golilla 3/4
POMEL ACERO CON GOLILLA 3/4X4".
$ 730,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.570
$ 6.570
23171509
Soldadura 6011 3/32
18
kilogramo
Soldadura 6011 3/32
SOLDAURA AWS 6011 3/32 3.4 MM PUNTO AZUL.
$ 1.120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.160
$ 20.160
31231115
tubular rectangular 30 x 20 x 2 mm x 6 mts
5
Tira
tubular rectangular 30 x 20 x 2 mm x 6 mts
FE TUBULAR DE 30X20X2.
$ 6.541,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.705
$ 32.705
31231115
tubular rectangular 40 x 30 x 2 mm x6 mts
2
Tira
tubular rectangular 40 x 30 x 2 mm x6 mts
FE TUBULAR 40X30X2.
$ 9.820,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.640
$ 19.640
31231115
barra cuadrada 12 x 12 mm x 6mts
50
Tira
barra cuadrada 12 x 12 mm x 6mts
FE DE 12X12 MM.
$ 4.480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 224.000
$ 224.000
Total Neto
$ 387.311
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 73.589
TOTAL OC
$ 460.900
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.