Orden de Compra. Nº2787-46-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2787-6-L113"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2787-46-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 01-02-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2787-6-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2787-6-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
R.U.T. 69.264.800-5
Dirección de Unidad de Compra PARLAMENTO DE TAPIHUE 79
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
R.U.T. 69.264.800-5
Dirección de Facturación LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE)
Comuna San Pedro de La Paz
Impuesto 465987,73
Dirección de Envío de la Factura LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-02-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 779347702
Razón Social SENOR LEDESMA HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 77.934.770-2
Sucursal 779347702
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102705
Uniformes escolares1UnidadUNIFORMES ESCOLARES ALUMNOS ESCUELA MICHAIHUE CON FONDOS SEP POLERA PIQUE CON INSIGNIA BORDADA 6 - XL 78 6.294 490.941 POLAR CON INSIGNIA BORDAD 4 - XL 96 10.147 974.117 PANTALON COLEGIO ( TELA CASIMIR ) 4 - 50 65 7.134 463.739 FALDA ESCOSES ( TELA CASIMIR ) 4 - XL 51 10.270 523.770 DESPACHO 30 DIAS GARANTIA 3 MESES  $ 2.452.567,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.452.567 $ 2.452.567
Total Neto $ 2.452.567
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 465.988
TOTAL OC $ 2.918.555


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.