Orden de Compra. Nº2787-55-SE11 "MAT FERRETERIA MANTENIMIENTO DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2787-55-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-01-2011
Nombre de la Orden de Compra MAT FERRETERIA MANTENIMIENTO DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
R.U.T. 69.264.800-5
Dirección de Unidad de Compra PARLAMENTO DE TAPIHUE 79
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
R.U.T. 69.264.800-5
Dirección de Facturación LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE)
Comuna San Pedro de La Paz
Impuesto 33569,01
Dirección de Envío de la Factura LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-01-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Proveka
Razón Social LUIS BRIONES SAAVEDRA
R.U.T. 6.111.660-5
Sucursal Proveka
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27113201
Conjuntos generales de herramientas1Unidad no definida3 LLAVE ANGULAR WC HE-HE 3 DESAGUE LAVAMANOS 10 TAPA GORRO HI 1/2 " PVC 10 TAPA TORNILLO HE 1/2" PVC 3 TEFLON 10 SOPORTE CAÑERIA DE 20 MM 1 PACK LENTES 4 UNIDADES 2 PROTECTOR OIDOS TIPO FONO 1 TRAJE DE AGUA TALLA M 1 ORILLADORA STHIL MODEL FS 38  $ 176.679,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.679 $ 176.679
Total Neto $ 176.679
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.569
TOTAL OC $ 210.248


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.