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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2787-55-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-01-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MAT FERRETERIA MANTENIMIENTO DAEM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
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R.U.T. |
69.264.800-5 |
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Dirección de Facturación |
LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) |
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Comuna |
San Pedro de La Paz
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Impuesto |
33569,01 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
28-01-2011 |
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Proveedor |
Proveka |
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Razón Social |
LUIS BRIONES SAAVEDRA
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R.U.T. |
6.111.660-5 |
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Sucursal |
Proveka |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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27113201
| Conjuntos generales de herramientas | 1 | Unidad no definida | 3 LLAVE ANGULAR WC HE-HE
3 DESAGUE LAVAMANOS
10 TAPA GORRO HI 1/2 " PVC
10 TAPA TORNILLO HE 1/2" PVC
3 TEFLON
10 SOPORTE CAÑERIA DE 20 MM
1 PACK LENTES 4 UNIDADES
2 PROTECTOR OIDOS TIPO FONO
1 TRAJE DE AGUA TALLA M
1 ORILLADORA STHIL MODEL FS 38 | |
$ 176.679,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 176.679
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$ 176.679
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Total Neto
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$ 176.679
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 33.569
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$ 210.248
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.