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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2788-1116-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2788-115-LE24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2788-115-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PAINE
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R.U.T. |
69.072.600-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PAINE
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R.U.T. |
69.072.600-9 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. GENERAL BAQUEDANO N°490 |
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Comuna |
Paine
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Impuesto |
4028319,39 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. GENERAL BAQUEDANO N°490 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PAROT |
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Razón Social |
PAROT SPA
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R.U.T. |
77.841.779-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PAROT |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25101903
| Trineos motorizados o motos de nieve | 1 | Pack | SERVICIO DE ARRIENDO DE PARQUE DE NIEVE PARA ACTIVIDAD DE VACACIONES DE INVIERNO A REALIZARSE ENTRE EL 01 Y 07 DE JULIO DE 2024 | SERVICIO DE ARRIENDO DE PARQUE DE NIEVE PARA ACTIVIDAD DE VACACIONES DE INVIERNO A REALIZARSE ENTRE EL 01 Y 07 DE JULIO DE 2024 |
$ 21.201.681,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.201.681
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$ 21.201.681
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Total Neto
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$ 21.201.681
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.028.319
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$ 25.230.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.