Orden de Compra. Nº2788-12368-SE08 "ABARROTES"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAINE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2788-12368-SE08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 18-11-2008
Nombre de la Orden de Compra ABARROTES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2788-11602-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAINE
R.U.T. 69.072.600-9
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA GENERAL BAQUEDANO 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAINE
R.U.T. 69.072.600-9
Dirección de Facturación AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490
Comuna Paine
Impuesto 34971,4
Dirección de Envío de la Factura AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor El Sol Ltda.
Razón Social SUPERMERCADO EL SOL LIMITADA
R.U.T. 77.129.220-8
Sucursal El Sol Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111705
Servilletas de papel10UnidadSERVILLETASPaquetes de Servilletas de Mesa. $ 239,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.390 $ 2.390
14111703
Toallas de papel4UnidadTOALLA NOVARollos de Toalla Nova. $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales8UnidadAZUCARKilos de Azucar. $ 1.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.144 $ 9.144
50181903
Galletas simples saladas10UnidadGALLETASPaquetes de Galletas Soda 205. $ 487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.870 $ 4.870
50181905
Galletas dulces o pastelitos30UnidadGALLETASPaquetes de Galletas Dulces Surtidas. $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.860 $ 13.860
50181909
Galletas saladas23UnidadGALLETASPaquetes de Galletas de Agua Mckay 205. $ 487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.201 $ 11.201
50193002
Bebidas Infantiles300UnidadBEBIDASBebidas en Lata Surtidas. $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.700 $ 80.700
50193002
Bebidas Infantiles24UnidadBEBIDASBotellas de Bebidas de 3 Lts. Surtidas. $ 1.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.432 $ 27.432
50201713
Bolsitas de te5UnidadTECajas de Te Ceylan de 100 Unds. $ 1.743,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.715 $ 8.715
50201709
Café Instantáneo3UnidadNESCAFETarros de Nescafe Instantaneo de 0.170 Gms. $ 2.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.740 $ 7.740
50202310
Agua mineral14UnidadAGUA MINERALBotellas de Agua Mineral de 11/2 Lts. $ 428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.992 $ 5.992
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos400UnidadVASOSVasos Plasticos Desechables. $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
Total Neto $ 184.060
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.971
TOTAL OC $ 219.031


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.