Orden de Compra. Nº2788-483-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2788-135-L115"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PAINE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2788-483-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 22-04-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2788-135-L115
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2788-135-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE
R.U.T. 69.072.600-9
Dirección de Unidad de Compra AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE
R.U.T. 69.072.600-9
Dirección de Facturación AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490
Comuna Paine
Impuesto 85650,1
Dirección de Envío de la Factura AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-04-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria luferco spa
Razón Social ferreteria luferco spa
R.U.T. 76.320.541-k
Sucursal ferreteria luferco spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102303
Perfiles de hierro1PackMATERIALES DE FERRETERIA SEGUN DETALLE ADJUNTO.ADJUNTO LISTADO COM PLETO $ 450.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.790 $ 450.790
Total Neto $ 450.790
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 85.650
TOTAL OC $ 536.440


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.