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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2788-572-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
13-05-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2788-128-LE15 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2788-128-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PAINE
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R.U.T. |
69.072.600-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PAINE
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R.U.T. |
69.072.600-9 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 |
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Comuna |
Paine
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Impuesto |
1410750 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
12-06-2015 |
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Proveedor |
covesi ltda. |
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Razón Social |
SOC COMERCIAL DE CONFECC DE VESTUARIO Y ESTABLEC C
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R.U.T. |
79.961.050-7 |
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Sucursal |
covesi ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53101801
| Abrigos y chaquetas para niño | 825 | Unidad | PARKAS | PARKAS ESCOLARES AZUL MARINO IMPERMEABLE CON FORRO POLAR, GORRO DESMONTABLE, CIERRE PLASTICO, 2 BOLSILLOS CORTE RECTO AJUSTABLE, VALIDEZ DE LA OFERTA 15 MAYO 2015 |
$ 9.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.425.000
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$ 7.425.000
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Total Neto
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$ 7.425.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.410.750
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$ 8.835.750
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.