Orden de Compra. Nº2788-80-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2788-23-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PAINE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2788-80-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-01-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2788-23-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Proveedor adjudicado, pese a los reiterados intentos de contacto para coordinar el despacho, no se obtener respuesta a la fecha
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE
R.U.T. 69.072.600-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OC. 830-1/215.22.04.012.001.001 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE
R.U.T. 69.072.600-9
Dirección de Facturación AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490
Comuna Paine
Impuesto 1081100
Dirección de Envío de la Factura AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD DE GESTION E INVERSIONES JULFIOR SPA
Razón Social SOCIEDAD DE GESTION E INVERSIONES JULFIOR SPA
R.U.T. 78.047.617-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOCIEDAD DE GESTION E INVERSIONES JULFIOR SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111701
Arena silícea1PackCOMPRA ARIDOS PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA DIRECCION COMO MEJORAMIENTO DE CALLES Y NUEVAS VEREDAS EN LA COMUNA. DESPACHO PARCIALIZADO, DE ACUERDO A DETALLE ADJUNTO ARIDOS, SEGUN COTIZACION ADJUNTA. $ 5.690.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.690.000 $ 5.690.000
Total Neto $ 5.690.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.081.100
TOTAL OC $ 6.771.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.