Orden de Compra. Nº2789-1164-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2789-2-LR19 "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PAINE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2789-1164-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-07-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2789-2-LR19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2789-2-LR19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE
R.U.T. 69.072.600-9
Dirección de Unidad de Compra AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado . del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE
R.U.T. 69.072.600-9
Dirección de Facturación AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490
Comuna Paine
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Eduardo Patricio Cardenas Antillanca
Razón Social EDUARDO PATRICIO CARDENAS ANTILLANCA
R.U.T. 9.273.654-7
Sucursal Eduardo Patricio Cardenas Antillanca
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Servicios de transporte20DíaDE ACUERDO AL RECORRIDO N°52 DEL ANEXO T.R.HUELQUEN PADRE HURTADO 18 DE SEPTIEMBRE A LICEO MIGUEL CAMPINO PAINE PLACA XB 9979. FACTURA N°204 / 30.06.2019 MES JUNIO 2019 $ 48.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 960.000 $ 960.000
81141604
Servicios de transporte20DíaDE ACUERDO AL RECORRIDO N°22 DEL ANEXO T.R.LA VICTORIA SANTA LUISA LICEO MARIA CARVAJAL HUELQUEN PLACA JYKV 45 FACTURA N°203 / 30.06.2019 MES JUNIO 2019 $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000
81141604
Servicios de transporte20DíaDE ACUERDO AL RECORRIDO N°9 DEL ANEXO T.R.PAINE CENTRO, CALLEJÓN EL PAULA, LAS POSESIONES, AL LICEO BÁRBARA KAST. FACTURA N°200 / 30.06.2019 MES JUNIO 2019 $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100.000 $ 1.100.000
Total Neto $ 3.260.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 3.260.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.