Orden de Compra. Nº2789-20-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2789-1-LR21 "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PAINE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2789-20-SE22
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 31-01-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2789-1-LR21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2789-1-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE
R.U.T. 69.072.600-9
Dirección de Unidad de Compra AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FAEP 2021 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE
R.U.T. 69.072.600-9
Dirección de Facturación AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490
Comuna Paine
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Eduardo Patricio Cardenas Antillanca
Razón Social EDUARDO PATRICIO CARDENAS ANTILLANCA
R.U.T. 9.273.654-7
Sucursal Eduardo Patricio Cardenas Antillanca
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81141604
Servicios de transporte21DíaRECORRIDO N°5 - LICEO BARBARA KASTFACTURA N°269/18.12.2021 - MES DE NOVIEMBRE 2021 $ 58.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.218.000 $ 1.218.000
81141604
Servicios de transporte19DíaRECORRIDO N°34 LICEO MARIA CARVAJALFACTURA N°270/18.12.2021 - MES DE NOVIEMBRE 2021 $ 58.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.102.000 $ 1.102.000
Total Neto $ 2.320.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.320.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.