81141604
| Servicios de transporte | 12 | Día | DE ACUERDO AL RECORRIDO N°1 - ESCUELA HERMANOS SANCHEZ | FACTURA N°948/17.06.2025 - MES DE JUNIO 2025 |
$ 90.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.080.000
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$ 1.080.000
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81141604
| Servicios de transporte | 12 | Día | DE ACUERDO AL RECORRIDO N°2 - ESCUELA HERMANOS SANCHEZ | FACTURA N°948/17.06.2025 - MES DE JUNIO 2025 |
$ 90.000,00
|
$ 0,00
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$ 0,00
|
$ 1.080.000
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$ 1.080.000
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81141604
| Servicios de transporte | 12 | Día | DE ACUERDO AL RECORRIDO N°3 - ESCUELA HERMANOS SANCHEZ | FACTURA N°948/17.06.2025 - MES DE JUNIO 2025 |
$ 90.000,00
|
$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.080.000
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$ 1.080.000
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81141604
| Servicios de transporte | 12 | Día | DE ACUERDO AL RECORRIDO N°4 - ESCUELA HERMANOS SANCHEZ | FACTURA N°948/17.06.2025 - MES DE JUNIO 2025 |
$ 90.000,00
|
$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.080.000
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$ 1.080.000
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81141604
| Servicios de transporte | 12 | Día | DE ACUERDO AL RECORRIDO N°6 - ESCUELA HERMANOS SANCHEZ | FACTURA N°948/17.06.2025 - MES DE JUNIO 2025 |
$ 96.000,00
|
$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.152.000
|
$ 1.152.000
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81141604
| Servicios de transporte | 12 | Día | DE ACUERDO AL RECORRIDO N°7 - ESCUELA HERMANOS SANCHEZ | FACTURA N°948/17.06.2025 - MES DE JUNIO 2025 |
$ 90.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.080.000
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$ 1.080.000
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81141604
| Servicios de transporte | 12 | Día | DE ACUERDO AL RECORRIDO N°8 - ESCUELA HERMANOS SANCHEZ | FACTURA N°948/17.06.2025 - MES DE JUNIO 2025 |
$ 90.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.080.000
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$ 1.080.000
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81141604
| Servicios de transporte | 12 | Día | DE ACUERDO AL RECORRIDO N°14 - LICEO ENRIQUE BERNSTEIN | FACTURA N°949/17.06.2025 - MES DE JUNIO 2025 |
$ 120.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.440.000
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$ 1.440.000
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81141604
| Servicios de transporte | 12 | Día | DE ACUERDO AL RECORRIDO N°17 - LICEO ENRIQUE BERNSTEIN | FACTURA N°949/17.06.2025 - MES DE JUNIO 2025 |
$ 120.000,00
|
$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.440.000
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$ 1.440.000
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81141604
| Servicios de transporte | 12 | Día | DE ACUERDO AL RECORRIDO N°22 - LICEO ENRIQUE BERNSTEIN | FACTURA N°949/17.06.2025 - MES DE JUNIO 2025 |
$ 115.000,00
|
$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.380.000
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$ 1.380.000
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81141604
| Servicios de transporte | 12 | Día | DE ACUERDO AL RECORRIDO N°45 - LICEO GREGORIO MORALES | FACTURA N°950/17.06.2025 - MES DE JUNIO 2025 |
$ 110.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.320.000
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$ 1.320.000
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81141604
| Servicios de transporte | 12 | Día | DE ACUERDO AL RECORRIDO N°46 - LICEO GREGORIO MORALES | FACTURA N°950/17.06.2025 - MES DE JUNIO 2025 |
$ 110.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.320.000
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$ 1.320.000
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81141604
| Servicios de transporte | 12 | Día | DE ACUERDO AL RECORRIDO N°47 - LICEO GREGORIO MORALES | FACTURA N°950/17.06.2025 - MES DE JUNIO 2025 |
$ 80.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 960.000
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$ 960.000
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81141604
| Servicios de transporte | 12 | Día | DE ACUERDO AL RECORRIDO N°49 - LICEO GREGORIO MORALES | FACTURA N°950/17.06.2025 - MES DE JUNIO 2025 |
$ 90.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.080.000
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$ 1.080.000
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81141604
| Servicios de transporte | 12 | Día | DE ACUERDO AL RECORRIDO N°60 - LICEO MIGUEL CAMPINO | FACTURA N°951/17.06.2025 - MES DE JUNIO 2025 |
$ 120.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.440.000
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$ 1.440.000
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81141604
| Servicios de transporte | 12 | Día | DE ACUERDO AL RECORRIDO N°66 - ESCUELA CARMEN REVECO | FACTURA N°952/17.06.2025 - MES DE JUNIO 2025 |
$ 110.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.320.000
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$ 1.320.000
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81141604
| Servicios de transporte | 12 | Día | DE ACUERDO AL RECORRIDO N°67 - ESCUELA CARMEN REVECO | FACTURA N°952/17.06.2025 - MES DE JUNIO 2025 |
$ 100.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.200.000
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$ 1.200.000
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81141604
| Servicios de transporte | 12 | Día | DE ACUERDO AL RECORRIDO N°68 - ESCUELA CARMEN REVECO | FACTURA N°952/17.06.2025 - MES DE JUNIO 2025 |
$ 100.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.200.000
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$ 1.200.000
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81141604
| Servicios de transporte | 12 | Día | DE ACUERDO AL RECORRIDO N°69 - ESCUELA FRANCISCO LETELIER | FACTURA N°953/17.06.2025 - MES DE JUNIO 2025 |
$ 105.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.260.000
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$ 1.260.000
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81141604
| Servicios de transporte | 12 | Día | DE ACUERDO AL RECORRIDO N°70 - ESCUELA FRANCISCO LETELIER | FACTURA N°953/17.06.2025 - MES DE JUNIO 2025 |
$ 90.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.080.000
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$ 1.080.000
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