Orden de Compra. Nº2789-326-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2789-2-LR19"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PAINE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2789-326-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 20-05-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2789-2-LR19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2789-2-LR19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE
R.U.T. 69.072.600-9
Dirección de Unidad de Compra AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado . del sistema SISTEMA MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE
R.U.T. 69.072.600-9
Dirección de Facturación AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490
Comuna Paine
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Patricio Octavio
Razón Social PATRICIO OCTAVIO MONTECINO ALVAREZ
R.U.T. 10.211.031-5
Sucursal Patricio Octavio
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81141604
Servicios de transporte21DíaDE ACUERDO AL RECORRIDO N°39 DEL ANEXO T.R.OFERTA SEGÚN FORMATO 4. FACTURA N°2 / 06.05.2019 MES ABRIL 2019 $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 945.000 $ 945.000
81141604
Servicios de transporte19DíaDE ACUERDO AL RECORRIDO N°39 DEL ANEXO T.R.OFERTA SEGÚN FORMATO 4. FACTURA N°1 / 06.05.2019 MES MARZO 2019 $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 855.000 $ 855.000
Total Neto $ 1.800.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.800.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.