Orden de Compra. Nº2789-403-SE07 "GAS LICUADO "
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAINE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2789-403-SE07
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 16-08-2007
Nombre de la Orden de Compra GAS LICUADO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Comprende el servicio de suministro de gas licuado para dependencias de la DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL DE PAINE.
Proveniente de Licitación 2788-203-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAINE
R.U.T. 69.072.600-9
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA GENERAL BAQUEDANO 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAINE
R.U.T. 69.072.600-9
Dirección de Facturación AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490
Comuna -1
Impuesto 14305,8828
Dirección de Envío de la Factura AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ISABEL MARGARITA VASQUEZ VALDIVIA
R.U.T. 6.100.121-2
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15111505
Butano8UnidadButanoGas licuado de 15 kilos $ 9.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.296 $ 75.294
Total Neto $ 75.294
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.306
TOTAL OC $ 89.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.