Orden de Compra. Nº2789-461-SE22 "TD TRANSPORTE ESCOLAR - RECORRIDOS N°10,16,17,46,51,53"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PAINE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2789-461-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-08-2022
Nombre de la Orden de Compra TD TRANSPORTE ESCOLAR - RECORRIDOS N°10,16,17,46,51,53
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE
R.U.T. 69.072.600-9
Dirección de Unidad de Compra AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1-1 / APORTE MUNICIPAL del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE
R.U.T. 69.072.600-9
Dirección de Facturación AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490
Comuna Paine
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Flota Quinteros
Razón Social LIDIA MATILDE NAZARENA QUINTEROS SARNO
R.U.T. 5.174.713-5
Sucursal Flota Quinteros
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados5DíaRECORRIDO N°53- LICEO PAULA JARAQUEMADA FACTURA N°451/17.08.2022 - MES DE JULIO 2022 $ 71.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 357.500 $ 357.500
78111803
Servicios de autobuses contratados5DíaRECORRIDO N°10 - ESCUELA ALEMANIAFACTURA N°448/17.08.2022 - MES DE JULIO 2022 $ 67.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 338.000 $ 338.000
78111803
Servicios de autobuses contratados5DíaRECORRIDO N°46- LICEO BARBARA KAST R.FACTURA N°450/17.08.2022 - MES DE JULIO 2022 $ 71.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 357.500 $ 357.500
78111803
Servicios de autobuses contratados5DíaRECORRIDO N°51 - LICEO PAULA JARAQUEMADA A.FACTURA N°451/17.08.2022 - MES DE JULIO 2022 $ 80.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403.000 $ 403.000
78111803
Servicios de autobuses contratados5DíaRECORRIDO N°17 - ESCUELA JAVIER EYZAGUIRRE E.FACTURA N°449/17.08.2022 - MES DE JULIO 2022 $ 84.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 422.500 $ 422.500
Total Neto $ 1.878.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.878.500

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.