Orden de Compra. Nº
2789-468-SE24
"
TD TRANSPORTE ESCOLAR - R. 11,12,13,60,72,74,75,77
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PAINE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2789-468-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
TD TRANSPORTE ESCOLAR - R. 11,12,13,60,72,74,75,77
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PAINE
R.U.T.
69.072.600-9
Dirección de Unidad de Compra
AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OC 141-1 / SUB. GENERAL Y FAEP 2024 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PAINE
R.U.T.
69.072.600-9
Dirección de Facturación
AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490
Comuna
Paine
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Flota Quinteros
Razón Social
LIDIA MATILDE NAZARENA QUINTEROS SARNO
R.U.T.
5.174.713-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Flota Quinteros
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados
19
Día
DE ACUERDO AL RECORRIDO N°11 - ESCUELA ALEMANIA
FACTURA N°554/18.06.2024 - MES DE MAYO 2024
$ 100.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.900.000
$ 1.900.000
78111803
Servicios de autobuses contratados
19
Día
DE ACUERDO AL RECORRIDO N°12 - ESCUELA ALEMANIA
FACTURA N°554/18.06.2024 - MES DE MAYO 2024
$ 90.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.710.000
$ 1.710.000
78111803
Servicios de autobuses contratados
19
Día
DE ACUERDO AL RECORRIDO N°13 - ESCUELA ALEMANIA
FACTURA N°554/18.06.2024 - MES DE MAYO 2024
$ 80.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.520.000
$ 1.520.000
78111803
Servicios de autobuses contratados
19
Día
DE ACUERDO AL RECORRIDO N°77 - LICEO BARBARA KAST R.
FACTURA N°555/18.06.2024 - MES DE MAYO 2024
$ 80.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.520.000
$ 1.520.000
78111803
Servicios de autobuses contratados
19
Día
DE ACUERDO AL RECORRIDO N°72 - LICEO BARBARA KAST
FACTURA N°555/18.06.2024 - MES DE MAYO 2024
$ 85.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.615.000
$ 1.615.000
78111803
Servicios de autobuses contratados
19
Día
DE ACUERDO AL RECORRIDO N°74 - LICEO BARBARA KAST
FACTURA N°555/18.06.2024 - MES DE MAYO 2024
$ 85.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.615.000
$ 1.615.000
78111803
Servicios de autobuses contratados
19
Día
DE ACUERDO AL RECORRIDO N°75 - LICEO BARBARA KAST5
FACTURA N°555/18.06.2024 - MES DE MAYO 2024
$ 100.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.900.000
$ 1.900.000
78111803
Servicios de autobuses contratados
19
Día
DE ACUERDO AL RECORRIDO N°60 - LICEO PAULA JARAQUEMADA.
FACTURA N°556/18.06.2024 - MES DE MAYO 2024
$ 95.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.805.000
$ 1.805.000
Total Neto
$ 13.585.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 13.585.000
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.