Orden de Compra. Nº
2789-623-SE22
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TD TRANSPORTE ESCOLAR - RECORRIDOS N°9,44,45,47,48,52,54
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PAINE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2789-623-SE22
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-09-2022
Nombre de la Orden de Compra
TD TRANSPORTE ESCOLAR - RECORRIDOS N°9,44,45,47,48,52,54
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PAINE
R.U.T.
69.072.600-9
Dirección de Unidad de Compra
AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1-1 / APORTE MUNICIPAL del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PAINE
R.U.T.
69.072.600-9
Dirección de Facturación
AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490
Comuna
Paine
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
TRANSPORTES BERRIOS HERRERA
Razón Social
JORGE DANIEL BERRIOS HERRERA
R.U.T.
4.451.767-1
Sucursal
TRANSPORTES BERRIOS HERRERA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados
22
Día
RECORRIDO N°9 - ESCUELA ALEMANIA
FACTURA N°449/26.09.2022 - MES DE AGOSTO 2022
$ 71.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.573.000
$ 1.573.000
78111803
Servicios de autobuses contratados
22
Día
RECORRIDO N°44 - LICEO BARBARA KAST R.
FACTURA N°448/26.09.2022 - MES DE AGOSTO 2022
$ 78.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.716.000
$ 1.716.000
78111803
Servicios de autobuses contratados
22
Día
RECORRIDO N°45 - LICEO BARBARA KAST R.
FACTURA N°448/26.09.2022 - MES DE AGOSTO 2022
$ 78.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.716.000
$ 1.716.000
78111803
Servicios de autobuses contratados
22
Día
RECORRIDO N°47 - LICEO BARBARA KAST R.
FACTURA N°448/26.09.2022 - MES DE AGOSTO 2022
$ 80.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.773.200
$ 1.773.200
78111803
Servicios de autobuses contratados
22
Día
RECORRIDO N°48 - LICEO BARBARA KAST R.
FACTURA N°448/26.09.2022 - MES DE AGOSTO 2022
$ 71.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.573.000
$ 1.573.000
78111803
Servicios de autobuses contratados
22
Día
RECORRIDO N°52 - LICEO PAULA JARAQUEMADA A.
FACTURA N°450/26.09.2022 - MES DE AGOSTO 2022
$ 67.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.487.200
$ 1.487.200
78111803
Servicios de autobuses contratados
22
Día
RECORRIDO N°54 - LICEO PAULA JARAQUEMADA A.
FACTURA N°450/26.09.2022 - MES DE AGOSTO 2022
$ 71.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.573.000
$ 1.573.000
Total Neto
$ 11.411.400
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 11.411.400
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.