Orden de Compra. Nº2789-809-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2789-134-LR23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PAINE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2789-809-SE24
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 17-10-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2789-134-LR23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2789-134-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE
R.U.T. 69.072.600-9
Dirección de Unidad de Compra AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OC 1-1 / FAEP 2023 - SUBV. GENERAL del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE
R.U.T. 69.072.600-9
Dirección de Facturación AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490
Comuna Paine
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CEROLG
Razón Social HUGO CERDA OLGUÍN
R.U.T. 9.867.069-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CEROLG
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Servicios de transporte16DíaDE ACUERDO AL RECORRIDO N°1 - ESCUELA HERMANOS SANCHEZFACTURA N°857/03.10.2024 - MES DE SEPTIEMBRE 2024 $ 94.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.504.000 $ 1.504.000
81141604
Servicios de transporte16DíaDE ACUERDO AL RECORRIDO N°2 - ESCUELA HERMANOS SANCHEZFACTURA N°857/03.10.2024 - MES DE SEPTIEMBRE 2024 $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440.000 $ 1.440.000
81141604
Servicios de transporte16DíaDE ACUERDO AL RECORRIDO N°3 - ESCUELA HERMANOS SANCHEZFACTURA N°857/03.10.2024 - MES DE SEPTIEMBRE 2024 $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440.000 $ 1.440.000
81141604
Servicios de transporte16DíaDE ACUERDO AL RECORRIDO N°8 - ESCUELA HERMANOS SANCHEZFACTURA N°857/03.10.2024 - MES DE SEPTIEMBRE 2024 $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440.000 $ 1.440.000
81141604
Servicios de transporte16DíaDE ACUERDO AL RECORRIDO N°14 - LICEO ENRIQUE BERNSTEINFACTURA N°858/03.10.2024 - MES DE SEPTIEMBRE 2024 $ 125.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000.000 $ 2.000.000
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Servicios de transporte16DíaDE ACUERDO AL RECORRIDO N°17 - LICEO ENRIQUE BERNSTEINFACTURA N°858/03.10.2024 - MES DE SEPTIEMBRE 2024 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.920.000 $ 1.920.000
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Servicios de transporte16DíaDE ACUERDO AL RECORRIDO N°43 - LICEO GREGORIO MORALESFACTURA N°859/03.10.2024 - MES DE SEPTIEMBRE 2024 $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.760.000 $ 1.760.000
81141604
Servicios de transporte16DíaDE ACUERDO AL RECORRIDO N°45 - LICEO GREGORIO MORALESFACTURA N°859/03.10.2024 - MES DE SEPTIEMBRE 2024 $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.280.000 $ 1.280.000
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Servicios de transporte16DíaDE ACUERDO AL RECORRIDO N°69 - ESCUELA FRANCISCO LETELIER.FACTURA N°861/03.10.2024 - MES DE SEPTIEMBRE 2024 $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440.000 $ 1.440.000
Total Neto $ 14.224.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 14.224.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.