|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2789-910-SE15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
21-09-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ARRIENDO DE BUS - LICEO HOSPITAL |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2789-39-LP15 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PAINE
|
|
R.U.T. |
69.072.600-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PAINE
|
|
R.U.T. |
69.072.600-9 |
|
Dirección de Facturación |
AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 |
|
Comuna |
Paine
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
23-09-2015 |
|
|
|
Proveedor |
MIGUELDANILO |
|
Razón Social |
MIGUEL DANILO SALINAS NAVARRO
|
|
R.U.T. |
9.643.575-4 |
|
Sucursal |
MIGUELDANILO |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78111803
| Servicios de autobuses contratados | 1 | Unidad | SE REQUIERE EL ARRIENDO DE 01 BUS PARA TRASLADO DE ALUMNOS DESDE LICEO HOSPITAL A VALPARAISO, EL DIA 23.09.2015 (SOL. DE COMPRA Nº 52565 / 11.09.2015 / DAEM PAINE) | ARRIENDO DE BUS PARA EL DIA 23.09.2015 (08:30 A 18:00) |
$ 280.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 280.000
|
$ 280.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 280.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 280.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.