Orden de Compra. Nº2789-958-SE12 "MANTENCION PLANTAS DE TRATAMIENTO - NOVIEMBRE 2012"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PAINE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2789-958-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-12-2012
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION PLANTAS DE TRATAMIENTO - NOVIEMBRE 2012
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2789-149-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE
R.U.T. 69.072.600-9
Dirección de Unidad de Compra AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE
R.U.T. 69.072.600-9
Dirección de Facturación AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490
Comuna Paine
Impuesto 209558,79
Dirección de Envío de la Factura AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor STREAMWATER
Razón Social INGENIERIA Y EQUIPOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS
R.U.T. 76.269.230-9
Sucursal STREAMWATER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83101506
Servicios de tratamiento de agua1PackCONCESION DEL SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO ESCUELA MUNICIPALES. DECRETO EXENTO N° 1243 / 04.06.2012 QUE ADJUDICA PROPUESTA Y DECRETO EXENTO N° 1633 / 02.08.2012 QUE APRUEBA CONTRATOMANTENCION Y REPARACION PLANTAS DE TRATAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012 - FACTURA N° 833 / 22.11.2212 $ 1.102.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.102.941 $ 1.102.941
Total Neto $ 1.102.941
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 209.559
TOTAL OC $ 1.312.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.