Orden de Compra. Nº
2790-951-CM14
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ARTICULOS DE ESCRITORIO (PROG.POMOCION DE SALUD)
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PAINE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2790-951-CM14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
31-12-2014
Nombre de la Orden de Compra
ARTICULOS DE ESCRITORIO (PROG.POMOCION DE SALUD)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PAINE
R.U.T.
69.072.600-9
Dirección de Unidad de Compra
AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PAINE
R.U.T.
69.072.600-9
Dirección de Facturación
AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490
Comuna
Paine
Impuesto
31202,5258
Dirección de Envío de la Factura
AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
06-01-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LIBRERIA REY SER Y CIA. LTDA.
Razón Social
LIBRERIA REY-SER Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
89.293.800-8
Sucursal
LIBRERIA REY SER Y CIA. LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121620
2239-24-LP09
Dedo de Goma
10
(10250) DEDO DE GOMA SONAL NRO 12- UNIDAD 12287
(10250) DEDO DE GOMA SONAL NRO 12- UNIDAD; Código: ;Región : RM
$ 48,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 480
$ 480
44122104
2239-24-LP09
Clips para papel
20
(14004) CLIPS TORRE Nº1 PUNTA TRIANGULAR 100 UNIDADES 157711
(14004) CLIPS TORRE Nº1 PUNTA TRIANGULAR 100 UNIDADES; Código: ;Región : RM
$ 140,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.800
$ 2.800
44122103
2239-24-LP09
Corchetes
10
(18442) CORCHETES TORRE 26/6 1000 UNIDADES 20479
(18442) CORCHETES TORRE 26/6 1000 UNIDADES; Código: ;Región : RM
$ 116,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.160
$ 1.160
44101707
2239-24-LP09
Corcheteras
2
(22459) CORCHETERA-CORCHETERA 100 HJS-OFFIX-UNIDAD 24496
(22459) CORCHETERA-CORCHETERA 100 HJS-OFFIX-UNIDAD; Código: ;Región : RM
$ 9.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.900
$ 19.900
44121619
2239-24-LP09
Sacapuntas
50
(23751) SACAPUNTA KREARTE METAL CHICO CHICO 25788
(23751) SACAPUNTA KREARTE METAL CHICO CHICO; Código: ;Región : RM
$ 58,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.900
$ 2.900
44121613
2239-24-LP09
Sacacorchetes
10
(30542) SACACORCHETE OFFIX REMOVEDOR DE CORCHETES TIPO MARIPOSA 129-SC 32579
(30542) SACACORCHETE OFFIX REMOVEDOR DE CORCHETES TIPO MARIPOSA 129-SC ; Código: ;Región : RM
$ 134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.340
$ 1.340
44121618
2239-24-LP09
Tijeras
40
(34093) TIJERAS MUNDIAL 4.0 (10.16CM) ESCOLAR 36130
(34093) TIJERAS MUNDIAL 4.0 (10.16CM) ESCOLAR; Código: ;Región : RM
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.000
$ 28.000
44103504
2239-24-LP09
Espirales de Encuadernacion
20
(64430) ESPIRAL IBICO 23MM NEGRO X 25 66467
(64430) ESPIRAL IBICO 23MM NEGRO X 25 ; Código: ;Región : RM
$ 2.360,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.200
$ 47.200
44121506
2239-7-LP11
Sobres estándar
10
(64912) SOBRE SONAL AMERICANO BLANCO 10 X 23 CM. 80 GRS. PAQUETE 50 UNIDADES 66949
(64912) SOBRE SONAL AMERICANO BLANCO 10 X 23 CM. 80 GRS. PAQUETE 50 UNIDADES; Código: ;Región : RM
$ 438,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.380
$ 4.380
27111503
2239-24-LP09
Cuchillos de diversas aplicaciones
10
(65071) CUCHILLO CARTONERO OFFIX GRANDE MANILLA CAUCHO 67108
(65071) CUCHILLO CARTONERO OFFIX GRANDE MANILLA CAUCHO ; Código: ;Región : RM
$ 353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.530
$ 3.530
44121506
2239-7-LP11
Sobres estándar
10
(228109) SOBRE GRAPHICMAIL EXTRA OFICIO BLANCO PAQUETE 50 UNIDADES 228109
(228109) SOBRE GRAPHICMAIL EXTRA OFICIO BLANCO PAQUETE 50 UNIDADES; Código: ;Región : RM
$ 2.182,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.820
$ 21.820
44121705
2239-24-LP09
Portaminas
2
(236949) PORTAMINA PENTEL 0.7 mm FIESTA CUERPO PLASTICO TRANSPARENTE NEGRO 236949
(236949) PORTAMINA PENTEL 0.7 mm FIESTA CUERPO PLASTICO TRANSPARENTE NEGRO ; Código: ;Región : RM
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 588
$ 588
31201610
2239-24-LP09
Cola fría
20
(347149) PEGAMENTO ADIX BARRA 40 GR 347206
(347149) PEGAMENTO ADIX BARRA 40 GR; Código: ;Región : RM
$ 370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.400
$ 7.400
14111530
2239-24-LP09
Notas de papel autoadhesivo
20
(736250) NOTA AUTOADHESIVA 3M 680-1 BANDERITAS SENALIZADORAS ROJAS 50 UNIDADES 736250
(736250) NOTA AUTOADHESIVA 3M 680-1 BANDERITAS SENALIZADORAS ROJAS 50 UNIDADES; Código: ;Región : RM
$ 1.206,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.120
$ 24.120
Total Neto
$ 165.618
Descuento
$ 1.394
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 31.203
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 195.427
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.