Orden de Compra. Nº2790-951-CM14 "ARTICULOS DE ESCRITORIO (PROG.POMOCION DE SALUD)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PAINE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2790-951-CM14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2014
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ESCRITORIO (PROG.POMOCION DE SALUD)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE
R.U.T. 69.072.600-9
Dirección de Unidad de Compra AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE
R.U.T. 69.072.600-9
Dirección de Facturación AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490
Comuna Paine
Impuesto 31202,5258
Dirección de Envío de la Factura AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-01-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA REY SER Y CIA. LTDA.
Razón Social LIBRERIA REY-SER Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 89.293.800-8
Sucursal LIBRERIA REY SER Y CIA. LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121620
2239-24-LP09
Dedo de Goma10 (10250) DEDO DE GOMA SONAL NRO 12- UNIDAD 12287(10250) DEDO DE GOMA SONAL NRO 12- UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 48,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480 $ 480
44122104
2239-24-LP09
Clips para papel20 (14004) CLIPS TORRE Nº1 PUNTA TRIANGULAR 100 UNIDADES 157711(14004) CLIPS TORRE Nº1 PUNTA TRIANGULAR 100 UNIDADES; Código: ;Región : RM $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
44122103
2239-24-LP09
Corchetes10 (18442) CORCHETES TORRE 26/6 1000 UNIDADES 20479(18442) CORCHETES TORRE 26/6 1000 UNIDADES; Código: ;Región : RM $ 116,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.160 $ 1.160
44101707
2239-24-LP09
Corcheteras2 (22459) CORCHETERA-CORCHETERA 100 HJS-OFFIX-UNIDAD 24496(22459) CORCHETERA-CORCHETERA 100 HJS-OFFIX-UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 9.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900
44121619
2239-24-LP09
Sacapuntas50 (23751) SACAPUNTA KREARTE METAL CHICO CHICO 25788(23751) SACAPUNTA KREARTE METAL CHICO CHICO; Código: ;Región : RM $ 58,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900
44121613
2239-24-LP09
Sacacorchetes10 (30542) SACACORCHETE OFFIX REMOVEDOR DE CORCHETES TIPO MARIPOSA 129-SC 32579(30542) SACACORCHETE OFFIX REMOVEDOR DE CORCHETES TIPO MARIPOSA 129-SC ; Código: ;Región : RM $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.340 $ 1.340
44121618
2239-24-LP09
Tijeras40 (34093) TIJERAS MUNDIAL 4.0 (10.16CM) ESCOLAR 36130(34093) TIJERAS MUNDIAL 4.0 (10.16CM) ESCOLAR; Código: ;Región : RM $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
44103504
2239-24-LP09
Espirales de Encuadernacion20 (64430) ESPIRAL IBICO 23MM NEGRO X 25 66467(64430) ESPIRAL IBICO 23MM NEGRO X 25 ; Código: ;Región : RM $ 2.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.200 $ 47.200
44121506
2239-7-LP11
Sobres estándar10 (64912) SOBRE SONAL AMERICANO BLANCO 10 X 23 CM. 80 GRS. PAQUETE 50 UNIDADES 66949(64912) SOBRE SONAL AMERICANO BLANCO 10 X 23 CM. 80 GRS. PAQUETE 50 UNIDADES; Código: ;Región : RM $ 438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.380 $ 4.380
27111503
2239-24-LP09
Cuchillos de diversas aplicaciones10 (65071) CUCHILLO CARTONERO OFFIX GRANDE MANILLA CAUCHO  67108(65071) CUCHILLO CARTONERO OFFIX GRANDE MANILLA CAUCHO  ; Código: ;Región : RM $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.530 $ 3.530
44121506
2239-7-LP11
Sobres estándar10 (228109) SOBRE GRAPHICMAIL EXTRA OFICIO BLANCO PAQUETE 50 UNIDADES 228109(228109) SOBRE GRAPHICMAIL EXTRA OFICIO BLANCO PAQUETE 50 UNIDADES; Código: ;Región : RM $ 2.182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.820 $ 21.820
44121705
2239-24-LP09
Portaminas2 (236949) PORTAMINA PENTEL 0.7 mm FIESTA CUERPO PLASTICO TRANSPARENTE NEGRO 236949(236949) PORTAMINA PENTEL 0.7 mm FIESTA CUERPO PLASTICO TRANSPARENTE NEGRO ; Código: ;Región : RM $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588 $ 588
31201610
2239-24-LP09
Cola fría20 (347149) PEGAMENTO ADIX BARRA 40 GR 347206(347149) PEGAMENTO ADIX BARRA 40 GR; Código: ;Región : RM $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.400 $ 7.400
14111530
2239-24-LP09
Notas de papel autoadhesivo20 (736250) NOTA AUTOADHESIVA 3M 680-1 BANDERITAS SENALIZADORAS ROJAS 50 UNIDADES 736250(736250) NOTA AUTOADHESIVA 3M 680-1 BANDERITAS SENALIZADORAS ROJAS 50 UNIDADES; Código: ;Región : RM $ 1.206,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.120 $ 24.120
Total Neto $ 165.618
Descuento $ 1.394
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.203
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 195.427


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.