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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2792-281-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2792-323-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Iluste Municipalidad de Huechuraba
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R.U.T. |
69.255.400-0 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Recoleta 5680 |
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Comuna |
Huechuraba
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Impuesto |
105507 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Recoleta 5680 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Constructora CHB |
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Razón Social |
CARLOS DANIEL HADJEZ BERRIOS
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R.U.T. |
15.415.174-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Constructora CHB |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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73151701
| Servicios de tratamiento de material para impermeabilización | 1 | Unidad | TRABAJO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE JARDINERAS EN CESFAM DR VICTOR CASTRO WIREN - SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE PROVEEDOR DEBERÁ DE CUMPLIR, SE ADJUNTA "ITEMIZADO" EL CUAL DEBERÁ SER LLENADO POR EL PROVEEDOR PARA UNA CORRECTA EVALUACIÓN (OBLIGATORIO), EN CASO DE NO PRESENTAR LA OFERTA SERÁ RECHAZADA.
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$ 555.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 555.300
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$ 555.300
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Total Neto
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$ 555.300
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 105.507
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$ 660.807
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.