Orden de Compra. Nº2792-281-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2792-323-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es Iluste Municipalidad de Huechuraba
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2792-281-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2792-323-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal
Razón Social Iluste Municipalidad de Huechuraba
R.U.T. 69.255.400-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1453 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Iluste Municipalidad de Huechuraba
R.U.T. 69.255.400-0
Dirección de Facturación Avda. Recoleta 5680
Comuna Huechuraba
Impuesto 105507
Dirección de Envío de la Factura Avda. Recoleta 5680
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Constructora CHB
Razón Social CARLOS DANIEL HADJEZ BERRIOS
R.U.T. 15.415.174-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Constructora CHB
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73151701
Servicios de tratamiento de material para impermeabilización1UnidadTRABAJO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE JARDINERAS EN CESFAM DR VICTOR CASTRO WIREN - SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE PROVEEDOR DEBERÁ DE CUMPLIR, SE ADJUNTA "ITEMIZADO" EL CUAL DEBERÁ SER LLENADO POR EL PROVEEDOR PARA UNA CORRECTA EVALUACIÓN (OBLIGATORIO), EN CASO DE NO PRESENTAR LA OFERTA SERÁ RECHAZADA.   $ 555.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 555.300 $ 555.300
Total Neto $ 555.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 105.507
TOTAL OC $ 660.807


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.415.174-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.