Orden de Compra. Nº2793-219-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2793-46-LE21"
Recuerde que el responsable del pago es Iluste Municipalidad de Huechuraba
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2793-219-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-03-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2793-46-LE21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2793-46-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Huechuraba
Razón Social Iluste Municipalidad de Huechuraba
R.U.T. 69.255.400-0
Dirección de Unidad de Compra Premio Nóbel 5555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1235 del sistema Cas.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Iluste Municipalidad de Huechuraba
R.U.T. 69.255.400-0
Dirección de Facturación Premio Nóbel 5555
Comuna Huechuraba
Impuesto 255448,35
Dirección de Envío de la Factura Premio Nóbel 5555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL PAIMUN SpA
Razón Social COMERCIAL PAIMUN S.P.A
R.U.T. 99.580.530-8
Sucursal COMERCIAL PAIMUN SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85122102
Servicios de terapia ocupacional1UnidadINSUMOS PARA TERAPIA FLORAL Y ESTIMULACION MOTORAFRASCOS GOTARIO AMBAR 30 ML CON PIPETA BLANCA DE SILICONA, ETIQUETAS A COLOR DE REGALO, SET FLORES DE BACH 30 ML MARCA HEALING-HERBS, PRESCRIPTOR DE BOLSILLO DE REGALO, BOLSA DE SEMILLA DE VACCARIA, BANDAS ELASTICAS, PACK DE SABANILLA PARA CAMILLAS Y CREM $ 1.344.465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344.465 $ 1.344.465
Total Neto $ 1.344.465
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 255.448
TOTAL OC $ 1.599.913


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.