|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2793-686-CM20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
15-10-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
2239-7-LP14 C.M. de Hardware, licencias de software y R.E.D. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Dólar Americano |
|
Razón Social |
Iluste Municipalidad de Huechuraba
|
|
R.U.T. |
69.255.400-0 |
|
Dirección de Facturación |
Premio Nóbel 5555 |
|
Comuna |
Huechuraba
|
|
Impuesto |
991,74 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Premio Nóbel 5555 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
EMTEC |
|
Razón Social |
EMTEC CHILE S.A.
|
|
R.U.T. |
76.058.349-9 |
|
Sucursal |
EMTEC |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
81111809 2239-7-LP14
| Instalación de sistemas | 1 | | (1138801 )SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE - INSTALACIÓN DE SOFTWARE 1160865 | (1138801) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE - INSTALACIÓN DE SOFTWARE ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR US$1(5272)
; SERVICIO POR US$0,01(42)
|
US$ 5.272,42
|
US$ 0,00
|
US$ 0,00
|
US$ 5.272,42
|
US$ 5.272,42
|
|
|
Total Neto
|
US$ 5.272,42
|
|
Descuento
|
US$ 52,72
|
|
Cargos
|
US$ 0,00
|
|
IVA 19 %
|
US$ 991,74
|
|
Impuesto específico
|
US$ 0,00
|
|
US$ 6.211,44
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.