Orden de Compra. Nº2794-81-SE25 "CS Mantencion del Arbolado Urbano"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2794-81-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-10-2025
Nombre de la Orden de Compra CS Mantencion del Arbolado Urbano
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2794-14-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificación
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T. 69.051.100-2
Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 536
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 08 003 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T. 69.051.100-2
Dirección de Facturación Esmeralda 536
Comuna Los Andes
Impuesto 2622000
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 536
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SEROL
Razón Social SEROL SPA
R.U.T. 76.780.802-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SEROL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
70111503
Servicios de poda de árboles1Unidad no definidaCONTRAO SUMINISTRO: Servicio de Mantencion del Arbolado Urbano Los Andes. Proveniente de licitacion adjudicada segun ID 2794-14-LQ25, correspondiente a los servicios realizados en septiembre y octubre de 2025, bajo solicitud SC-930-2025.  $ 13.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800.000 $ 13.800.000
Total Neto $ 13.800.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.622.000
TOTAL OC $ 16.422.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.